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9月对公账户支付法人孙子学费2w,当时做账,借其它应收款法人2w,贷银行存款2万,现在收到发票了,要怎么做账呢?

2022-01-14 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 16:41

同学你好,收到的什么发票

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快账用户1734 追问 2022-01-14 16:43

学校开给我们公司的普票发票

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齐红老师 解答 2022-01-14 16:46

开的培训费就做职工教育经费,如果开法人孙子学费不能做账

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快账用户1734 追问 2022-01-14 17:03

开的:保教费。一名,金额2万

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齐红老师 解答 2022-01-14 17:05

这样的发票入到公司账上,税务查账不好解释

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快账用户1734 追问 2022-01-14 17:08

可以作为福利费入账吗?

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齐红老师 解答 2022-01-14 17:09

严格来说是不可以的

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快账用户1734 追问 2022-01-14 17:12

那作为福利费怎么计账呢?

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齐红老师 解答 2022-01-14 17:35

借管理费用—福利费贷其他应收款—法人

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相关问题讨论
同学你好,收到的什么发票
2022-01-14
您好,不用调整,这是汇缴前来的 发票,就可以税前扣除 企业成本费用税前扣除的凭证问题(公告[2011]第34号> ·企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
2025-05-18
你好,付款借应付账款贷银行存款,到票借管理费用贷应付账款。
2025-02-19
你好,这个属于2023年的成本费用吗?如果是的话,在今年借利润分配未分配利润,贷其他应收款。
2024-03-01
同学,你好 你可以做到预收账款 借:银行存款 贷:预收账款
2020-10-20
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