正确的,按这个填写。

老师,增值税申报附表四,税控维护费本期抵减额,对应的要在增值税减免税申报明细表填写吗?
12月交的税控维护费280,申报增值税是,填写的增值税减免申报明细表,是否正确?
税控盘技术服务费全额抵扣的280,在报表的时候是否要填写增值税减免税申报明细表
老师好,请问增值税减免税申报明细表,为什么填不了?前面填了280元税控维护费。
老师,您好,税控盘维护费抵减的《增值税减免申报明细表》申报表怎么填280,这个月税额是48元
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
增值税表四,如图填写是否正确?
这样填写完,第一个图出现黄色提示
主表的第23行应纳税减征额,也是黄色提示
主表如图,23行出现黄色提示
问题已经解决了
好的好的,祝生活愉快