您好,暂估之后再冲销呀,次年的时候正常价税分离就没有了

暂估入账成本是含税价,次年收到发票要价税分离这样有没有差额
请问1月有收入,没成本,暂估了成本,借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录,借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字,再按发票金额入账嘛,借 主要业务成本 贷 银行存款 ,2月没有收入,分录是这样吗
暂估入库结转成本,因为是含税价,我把他换算成不含税价结转成本,可次月开票过来结转的成本有几分不含税价的差异
老师好!请教下暂估入库,要是这个月没有收到发票,怎么办?暂估入库做分录 借:原材料-xx 贷:应付账款-xx 老师一般暂估原材料价格是入不含税,供应商一般送货的入库单,是含税价还是不含税价
老师,原材料暂估入库,本月产品成本有多种材料,成本中含有暂估、也有发票票回来的。如果A产品材料成本是暂估的,而且还是好几次采购剩下的,凑够生产的,这样的话如果发票没回来,暂估这部分要纳税调增吗?
老师,建筑公司叫机械施工。一天时间机械费800元。开不了票,我怎么入账?
老师 本年度有亏损30万 有企业所得税预缴188元 有暂估261865需要调增 有以前年度弥补亏损,我不想退税,怎么调?
09年的实缴50万的公司,税务已经在22年清税注销,只留工商执照, 26年4月老板收购过来,资产负债表按照数据0转让?还是按照实缴50万 带数据的转让?
老师,我们这边税局让补社保了,我们交了,但是有滞纳金,这个凭证怎么做呢
老师 请问有没有增值税税率表?
25年业务业务,26年收到对方的退款,但是发票对方还没有作废,做账怎么做?汇算怎么做?
老师,我想问下我是电商公司,平台开票会延迟一个月,4月份的发票都在5月份开具,4月份支付给平台的费用发票在5月份能申请专票嘛?5月份我们开给平台4月份的发票一定会按6一般纳税人税率开嘛
收到税局给我们退的企业所得税,我们是小企业会计准则,计入营业外收入可以吗?
公司有一笔代收代付费用,公户一进一出,需要进项和销项发票吗?银行转账有什么规定要注意的吗?
老板要求每个月把报表打出来,并签字 对于会计人员是否有分险。账是正常做的
暂估入账成本是含税价14万,次年收到发票是价税分离后的成本是13万多,如果冲红是冲的14万,并不是价税分离后的13万多,这样不就形成去年多结转成本了吗?因为发票上入成本的只有13万多
你暂估和今年收到的价格,不是一个吗
暂估入账成本是含税价,次年收到专用发票要做价税分离,这样成本不就相差一个税费金额吗
那你结转成本了吗去年?
就是暂估主营成本,这样不就是结转成本了吗
那你今年,冲减一个,借 应付账款 以前年度损益调整