您好,等你们收到红字发票,冲当期的成本费用就成了

21年我们开出的专票,今年业务不做了,准备退款,需要对方把发票退回吗?我们是作废还是红冲?
业务是预收了客户账款,服务费,但是暂时没给对方开发票,怎么做账
跨年发票还能都作废?去年给对方开据发票但是没有收到款项,今年确定这笔款收不回来了,应该怎么办,发票能否作废,是普票
24年付出一笔中介费没收到发票,记得借管理费用 2000 贷银行存款。汇算清缴前25年1月收到1000元发票,对方退还了我们1000元,24年汇算清缴调增了1000。我们是小企业会计准则,25年收到退回的1000怎么账务处理
24年7月份收到专票做账:是借管理费用9900.99 进账99.01 贷 100000 现在25年业务中止 对方退款10000元 我怎么处理 已抵扣 怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
这一段意思是,我如果21年初获得100万不征税收入,5年内不管支出了多少,支出没,100万都做收入调减。相应的支出不许扣除,满5年了,这100万一分都没有用,也没有返还回去,那第6年我做应税收入,然后如果这100万用了就做扣除。 那这个老师说,2021年第一年收到100万不征税收入,做调减。第一年没发生支出,但是在2023年发生了100万支出,这100万可以扣,那她说错了啊
公司团建,收到的专票,可以抵扣进项税吗
老师,2026年扣缴2025年所得税,怎么账账务处理,2025年没有计提这笔所得税
老师您好,请问T+的利润表年度公式怎么设置呢?我们公司有5家门店,利润表设置模式是把门店设置成部门的,五家门店对应序号1-5,,,现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师,像这个公式设置的对吗?
小规模纳税人,农业公司,买了一辆货车。加柴油的。这个柴油的怎么做分录啊。还有充值加油卡的
老师我2024.9月做的一笔分录借管理费用 55110,贷:应付职工薪酬-工资 55110,借:管理费用 55110贷:银存55110. 就是发放时候我第3步借写错了写成本高了管理费用,应该应付职工薪酬。现在怎么改呢 还需要操作一些其他的吗
老师,财务报表怎么调啊,贷款用
老师你好,我想问一下,固定资产无形资产投资性房地产非货币交换成长投(权益法),这个可以操作吗?怎么写分录
就是借银行存款贷应付账款-公司;收到红字借应付账款-公司贷管理费用?
对,没错,是这么做的
那现在做汇算的时候不需要调是吧?
对,汇算清缴的时候不用调
但是当时他的费用款的话是6万,但是我们先就是先给他付了45,000,他给我们开票5万。本来约的是后面办完事把剩下的尾款以及发票一起开,但是现在事情办不完了,他现在把那个钱退了一部分。相当于25年的余额是只剩5000,那这个现在要怎么做嘛?还是说不用管。
等于这个5000你们引入费用了,在当期直接冲减费用就行
那意思我在26年4月本期的时候做借应付账款-公司5000贷管理费用5000;收到退款写借银行存款贷应付账款-公司;这两笔分录,然后汇算不用调整就可以是嚒?
对,等于是直接在2026年冲减了,汇算清缴的时候也不用调整