是发放工资时申报这个工资,是财务报表的计提工资
老师好,7月工资当月计提,8月发放,再计提8月工资,。.是8月发放好工资,报税,还是8月发放工资和再计提好工资。,再报税?
请问申报个税时,工资是按实际发放的申报,还是按做账计提的实际工资申报,因为公司工资都是次月15号之后发放的,申报上个月个税工资还没发放?
老师,6月的账里应该放发放的5月的工资表还是计提的6月的工资表?申报个税应该是按5月的发放工资申报还是6月的计提工资申报?
老师,请教下你,工资的申报:是计提工资时申报这个工资,还是发放工资时申报这个工资,是财务报表的计提工资,工资计提是在发放工资再计提,还是上月计提下月发放工资
老师,个税申报是按上个月末计提的申报,还是本月发放工资时确定应发的申报?因为上个月少计提工资了,
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加