你好,计提分录:借:税金及附加 贷方:应交税费-印花税 实际缴纳借:应交税费-印花税 贷:银行存款。
老师,我们公司一般户收到一笔保理收款50300(这笔款已给对方开票,其实是回货款,但对方给一张汇票,第三方融资到我一般户),其中300一般户银行扣手续费,剩余50000,我转入基本户,请问一下怎么做会计分录??为啥要通过“短期借款”核算,那不是短期债款一直挂有余额。麻烦老板详细回答和会计分录分享一下
老师我用承兑汇票付往来款,怎么做账
老师,公司跟房东签了房租合同,经营两年后把一部分区域转租给另一家公司,包括铺面和宿舍,请问对方支付转租款给我们,我们要开什么发票给该公司?
老师,老板的另一个公司两年没开票,现在想注销,但是账上欠老板50多万(平时的费用,员工工资)怎么处理?
残疾人保障金是只有一般纳税人要交吗
你好,物业会计,我们的工资,我可以把管理人员工资计提在管理费用~工资里面,其他人员工资计提在主营业务成本中吗
你好,新成立的公司,可以给员工上社保吗有必须成立多久才能上社保吗
那如果税务查企业 一般企业都需要提供什么材料
老师bc错在哪里了?b为什么不折算?7.20是6.665啊?
老师 客户退货到不良仓 不良仓修好了需要入库成品仓再出库吗
老师,今年我都计提管理费用-印花税,科目还用调整吗?有什么影响吗?
你好,以前是走管理费用,公司会计准则是小企业的话,不用的呢
谢谢老师,最后一个问题,会计准则我从哪里可以看到是小企业还是新会计准则?麻烦了
你可以在电子税务局-基本信息看一下的
好的呢,谢谢老师
不客气呢,祝你一切顺利