你好,计提分录:借:税金及附加 贷方:应交税费-印花税 实际缴纳借:应交税费-印花税 贷:银行存款。

老师,印花税需要计提吗?12月发生的,交印花税应该是1月吧,需要12月计提吗
老师,印花税需要计提吗?12月印花税,一月交税,12月用计提吗,分录怎么做,
老师!我们公司是按年缴纳印花税的,但是在2021年12月底没有计提印花税,现在在1月份需要补计提印花税分录吗?
2021年12月交印花税忘计提了,交时把印花税计入财务费用了,怎么调整,分录如何做
老师这个月交了上个月12月的印花税,现在正在做12月份的账,这个合同印花税怎么计提呢?需要在12月份账里面计提吗?
老师,个人融资租赁购买车,和企业融资租赁购买车,计算利息和还款方法一样吗?
实行小企业会计准则,公建开采暖费发票应该是 9% 的税点,但是开票时开成了免税的。已经更正23-25年报表,有23年开的也有25年开的,不冲发票,有留抵,会计账怎么做?没有以前年度损益调整这个科目,会计软件是用友T+,23年不含税金额30796.98,税额2771.72,25年不含税金额22978.16,税额2068.04,之前年度已计入借:预收账款,贷主营业务收入-居民,这次收入要入主营业务收入-公建,最后调整到未分配利润,详细的记账过程
老师,开差额发票是不是只可以开普通发票,不能开专用发票
报年报时净利润总额,和年报资产负表中的未分配利润不一致吗?
9180资质,需要什么条件才能申请呢?
老师,公司这么多年没有交过房产税,公司经营场所的房产是老板和他女儿名下的房产,我也是才接这家的家,这不交房产税,合理吗?
上月未开票收入成本估算错了,这月红冲后,重新在写一次正确的就可以了吧
美金退股现在的汇率跟之前汇入汇率之间的汇差计入那个会计科目
我在去年计提35万,次年一月等额红冲,截止到目前四月没有发生收入,至发生了支出,到4月底余额16万,在五月企业所得税汇算清缴之前不能用完,所以我想问在五月申报的时候是否要调增16万?
老师你好 现在税管员说我们个人所得年报 销项731,成本710。 成本偏高,预警虚列成本,那我这边应该怎么做?怎么写情况说明?
老师,今年我都计提管理费用-印花税,科目还用调整吗?有什么影响吗?
你好,以前是走管理费用,公司会计准则是小企业的话,不用的呢
谢谢老师,最后一个问题,会计准则我从哪里可以看到是小企业还是新会计准则?麻烦了
你可以在电子税务局-基本信息看一下的
好的呢,谢谢老师
不客气呢,祝你一切顺利