借 库存商品12 进项税1.56 贷实收资本13.56
老师好,我公司当月收到一些设备发票,当月又给对方按照原价开回去了。这些设备没必要入固定资产了,请问该怎么记账,谢谢!
老师,厂房装修两个月。装修费50万,由承租方承担,他们支付给我们,我们再支付给装修工队的。我们作为出租方,我们怎么做账务处理?
你好老师,我公司是小规模纳税人,公司今年签订了一个1000万的项目,这个公司什么时候就升成一般纳税人了?
请问股东用他另外的公司对公转账到新办公司投资款合法吗?
老师,我们收到了进项发票,但是没有入账,进项税怎么抵扣
老师,建加工大米的生产流水线,怎么记帐?
麻烦老师帮我看一下这两张票可以吗?谢谢
老师您好!请问5月调整23年账应交税金未交增值税科目,税务报增值税申报应该填哪里
科目里面的应交税费-应交增值税要不要月底转入应交税费-未交增值税?什么情况要转,什么情况不用转?
我单位代收各单位的饭卡充值款后给员工充饭卡,会计分录是借银行存款100万,借管理费用员工福利费餐费-100万,对不? 我们给员工充的饭卡钱是虚拟数字,员工拿着饭卡去食堂消费,食堂的老板拿着员工消费的数据来我们单位结账,怎么做分录呢?我们进账100万,结果我们只给食堂结款90万,怎么做分录?余下的10万怎么做分录?能做收入吗?