您好 财务软件结转本年利润到未分配利润是在月末损益结转后增加凭证做的

财务软件每年最后一个月损益结转时本年利润会自动结转到利润分配吗?
老师,年末把本年利润结转到未分配利润那里,那笔分录是先把12月的凭证做完然后结转损益才做那笔转到未分配利润的分录对吗
老师好,请问一下,年末结转损益,亏损了,结转本年利润,我是先结转本期损益,然后得出本年利润,再录入一个本年利润的凭证做这笔分录是吗,把亏损的借,利润分配未分配利润,贷,本年利润,是这样吗,
老师,请问财务软件结转本年利润到未分配利润是在月末损益结转后增加凭证做的吗
请问老师,本月结转本年利润至利润分配,是把12月的损益结转后再做这张结转到利润分配吗? 还是做了这张结转到利润分配后再结转损益?
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
计提企业所得税费用和盈余公积也是这样吗?
计提企业所得税费用 在结转期间损益后 盈余公积在结转本年利润到未分配利润后
意思计提企业所得税也是在结转损益后,我之前在结转损益前计提了,有影响吗
计提企业所得税也是在结转损益后 如果计提的金额准确的 也可以 没什么影响
所得税费用科目月末不也是要结转到本年利润吗
所得税费用科目月末 是要结转到本年利润 先结转管理费用等损益类科目 计提所得税费用后再次结转
这样呀,一个月可以做几次结转,我都不知道♀️
是的 可以做几次的哈
税金及附加是和企业所得税一样的吗
税金及附加是在结转期间损益前计提 然后跟期间损益科目一起结转