是的,就是那样处理的哈

老师 你好! 年底了需要给客户送一些礼品和奖券,这些费用,分录: 借:销售费用--业务招待费,贷: 银行存款或其他货币资金 对吗?
你好,老师,我家买的礼盒送礼,直接进销售费用—业务招待费,没给报销贷其他应付款就可以吧?
你好,老师,我们家是去年8月份成立得,目前没有收入,只有费用,管理费用用进开办费吗?其中有不少招待费,我二级科目直接进得招待费,汇算清缴时能60%扣除不?我这样做可以吗?而且12月份之前这些招待费没有给法人报销,进的其他应付款可以吧?
老师,你好,我家法人去年报销的费用发票,都挂的其他应付款,没给他报销,OA审核没通过,有业务招待费的,汇算清缴我全额调增了,应该不会给他报销了,那我账上还用做不?
郭老师你好,买坚果送礼发票已经开了,但是现在没有销售收入,我现在可以不做费用吗,因为业务招待费只能扣销售收入的千分之五对吧,我应该怎么做比较好!谢谢
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
幼儿园购买了一批篮球花费了1000元 如何做账
幼儿园伙食费核算的内容是什么
收入的钱比实际应收多 这个金额该怎么记账啊
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,工商年报怎么填写
老师,我家现在就两个人,也没有收入,都进管理费用是不也可以?
可以的。都进管理费用