同学,你好 本年利润结转

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师12月份像往长一样做完账了,还需要做什么分录年结吗
你好 老师 12月份做完账后是结账完再做一笔 把本年利润结转到未分配利润呢?还是先做一笔这个结转分录再结账呢?
老师年底结账12月份要做什么分录,除了平时的
老师,您好!请问一下! 12月份做完了账,结转了损益,最后面还要结转一笔分录,怎么做分录?
2023年9月份调整了2022年12月收入,补缴了增值税附加税和滞纳金。取得了完税凭证。怎么做分录?还是需要把2022年12月份的账反结账重做分录?
                老师您好,10月份社保基数提高,补25年之前月份社保部分,个人承担部分,个税申报的时候需要体现吗?
老师您好!请问前厅部报损的雨伞,验钞机,怎么入账呢
请问老师 暂估工资的分录怎么做
A公司转B公司的款项代B公司付给C公司,借其他应收款B 11000元 贷银行存款 11000元 借其他应收款C 1000元 贷其他应收款B 1000元 这样做有问题吗
郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢
老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?
老师,旅店业,小规模纳税人, 现在也收到短信,说跟互联网报送的收如如有差异,那要去哪里找这个数据呢?
老师,我公司是装修公司,一般纳税人,有6个点的设计费和9个点的施工两个税率,是不是6个点的销项得用6个点的进项抵扣?9个点的销项得用9个点的进项抵扣?
老师,小规模纳税人,外购的销售搭赠,这个视同销售吗?分录怎么写?
公司办公室购买的茶具,茶叶计入哪里
怎么做呢老师
同学,你好 借:利润分配…未分配利润 贷:本年利润
就这样吗?不需要提取盈余公积吗
同学,你好 你盈利了吗?盈利就需要提
盈利了,老师能不能把完整的答案呢,谢谢
提取盈余公积分录: 1、计提时的会计分录,借:利润分配-提取法定盈余公积,贷:盈余公积-法定盈余公积。 2、年末,将“利润分配”账户下的其他明细账户余额结转的会计分录,借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配—提取法定盈余公积。