主表应纳税减征额, 还有减免明细表附表四,本期发生额实际抵扣金额。 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数

税控维护费280元,全额抵减,报表该在哪一栏填写。账务处理怎么做
税控系统维护费280元怎么做账?全额抵扣是280元可以做费用扣除之后,又可以做进项抵扣吗?该怎么处理?
税控设备费及技术维护费,抵扣的时候在增值税申报表里怎么填?如何做 账务处理?
老师,请教下 我们以前税控盘维护的那280元,在减免那个表一直留余额,注销前,这次怎么做把它做平?在哪个表里填呢?谢谢
增值税税控系统专用设备费及技术维护费在附表四里填写了本期发生额和本期应抵减税额、本期实际抵减税额,还需要在哪里填写嘛?提交后申报里没有扣掉这个280元
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
原来还有一次280元, 本期是只能抵280,还是可以560元都抵了呢
你好 全都可以抵扣的560
是不是跟区域有关系啊,有个提示超额了
有些地方一年抵扣五百 你可以问你税务局