
老师,税局通知异常进项税额转出16592.55,金额127634.5,原因是:对方公司(销方)失联走逃开具增值税专用发票,我公司(购方)贷款已付,货已入库,成本已结转,税局只通知进项税转出,不用开红字发票,老师这个分录怎么做
老师,我公司三月购买车,借:固定资产,借:增值税进项税,贷:预付,借:预付,贷:银行存款。 本月对方告知发票出错,我单位已认证发票 本月拿到进项红字发票 借:固定资产(红字),借:进项税额转出(红字),贷:预付。 收到重开的发票 借:固定资产,借:进项税 贷:预付 这样处理对吗
6月有三张票做进项税额转出,2张对方已开红字28761.06填到"红字专用发票信息表注明的进项税额",1张填到"异常凭证转出进项税额"16106.19,税款也补交了,现在报6月增值税比对不通过,说《开具红字增值税专用信息表》开具的需做进项税额转出的"税额"28761.06,《附列资料二》中第20栏"红字专用发票通知单注明的进项税额"的税额0元,相差金额28761.06元,这个该怎么报。
5、2月5日,购进办公用品,取得增值税专用发票注明:价款50000元,税款6500元,款项已支付,办公用品均已领用。6、以前月份已开具增值税专用发票并收取的A设备经营性租赁费565000元,因A设备质量原因,经协商A设备经营性租赁费调减20%,2月7日凭A设备租赁方税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,开具红字增值税专用发票注明:价款-100000元,税款-13000元,相应款项已退还租赁方。7、上月支付信息服务费并取得增值税专用发票,经与服务机构沟通同意折让10%,合计金额10600元,向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票通知单》后,2月7日取得《开具红字增值税专用发票通知单》。折让款及红字增值税专用发票均未收到。8、2月8日,销售A设备10台,成本为2260000元,实现不含税销售收入2760000元,向对方开出增值税专用发票,并收取增值税额358800元,货款已收到并存入银行。9、2月10日,提供技术咨询服务实现收入10600元,开具增值税专用发票注明:价款100000元,税款6000元,款项尚未收到。做分录做分录做分录
老师,您好,公司2022年取得的库存商品发票,被通知对方走逃了,现在进项税已经转出了,2022所得税已经调增了,成本全额调出来了,但是还有一点尾款应付款未付,这尾款怎么处理呢
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释
我们公司购买兄弟单位原煤用于地面锅炉用煤,煤款暂时挂账。对方不需要给我们开发票但是我们财务凭据什么书面资料进行挂账?
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释
老师好,租赁的厂房和办公室,在贷:租赁负债—未确认融资费用的时候,借方要区分财务费用—租赁利息和制造费用—利息支出吗?
客运公司一般纳税人,3月新开公司,6月车辆购入办手续,一直未有收入,4-5代账公司做账,未体现筹备期,我需要调整么?我6月的账都是直接计入办公费财务费费用或者与车有关的费用计入成本的,这些还要调整筹备期么?怎么调整
小规模的公司,未开票收入要记录小微企业免税销售额中吗
老师 我在1月份的时候开出去一张8000的发票 现在7月了刚回来4000 这个分录我要怎么做
老师,2020年-2030年的车辆租赁费是30万,但是2020年的时候有合同没入账,如果想入账到2025年12月的话,没开票没付款只有合同的情况下,怎样入账呀