您好,会计分录: 借:原材料-失联不得抵扣进项 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

老师请问,我们是购货方,上个月增值税专用发票已抵扣,这个月要退货,我们申请了开具红字增值税专用发票信息表给对方,对方说要走流程,红字发票没有给我们,现在增值税纳税申报表比对不通过,要进项税转出,这个分录怎么做?
老师,税局通知异常进项税额转出16592.55,金额127634.5,原因是:对方公司(销方)失联走逃开具增值税专用发票,我公司(购方)贷款已付,货已入库,成本已结转,税局只通知进项税转出,不用开红字发票,老师这个分录怎么做
老师,我公司三月购买车,借:固定资产,借:增值税进项税,贷:预付,借:预付,贷:银行存款。 本月对方告知发票出错,我单位已认证发票 本月拿到进项红字发票 借:固定资产(红字),借:进项税额转出(红字),贷:预付。 收到重开的发票 借:固定资产,借:进项税 贷:预付 这样处理对吗
6月有三张票做进项税额转出,2张对方已开红字28761.06填到"红字专用发票信息表注明的进项税额",1张填到"异常凭证转出进项税额"16106.19,税款也补交了,现在报6月增值税比对不通过,说《开具红字增值税专用信息表》开具的需做进项税额转出的"税额"28761.06,《附列资料二》中第20栏"红字专用发票通知单注明的进项税额"的税额0元,相差金额28761.06元,这个该怎么报。
老师,您好,公司2022年取得的库存商品发票,被通知对方走逃了,现在进项税已经转出了,2022所得税已经调增了,成本全额调出来了,但是还有一点尾款应付款未付,这尾款怎么处理呢
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
请问老师,查账征收个体户交企业所得税还是经营所得税,税率多少
驾校承包出去后,账务怎么处理