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老师,税局通知异常进项税额转出16592.55,金额127634.5,原因是:对方公司(销方)失联走逃开具增值税专用发票,我公司(购方)贷款已付,货已入库,成本已结转,税局只通知进项税转出,不用开红字发票,老师这个分录怎么做

2022-01-15 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-15 11:10

您好,会计分录: 借:原材料-失联不得抵扣进项 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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您好,会计分录: 借:原材料-失联不得抵扣进项 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-01-15
申报数据与红字信息表数据不匹配:系统里登记的红字信息表需进项转出税额为 0,但你在附表二第 20 栏填了 10389 元,数据对不上触发比对异常。 具体诱因: 红字信息表开具时,税额填报为 0,但实际业务对应的转出税额是 10389 元,信息表本身数据有误。 红字信息表状态为 “已确认”,但税务系统未同步更新税额数据,导致系统提取的转出税额仍为 0,与你申报的 10389 元冲突。
2026-01-06
同学你好 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 在申报时填入进项税额转出项中;
2021-02-07
你好,你填写到20行里面,只要开了红字信息表的,都在这里面填写。
2023-07-05
你好,你能联系上对方吗?能联系上对方。对方交了税款,你们转出在抵扣
2024-07-01
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