同学您好,拿到红字发票是借进项税额红字,不是进项税额转出。

老师,购买电脑款已付电脑收到,发票没收到这样处理对吗? 借预付账款 贷银行存款 借固定资产 贷应付账款—暂估价 收到发票 借固定资产(红字) 贷应付账款(红字) 借固定资产 贷预付账款
老师,我公司三月购买车,借:固定资产,借:增值税进项税,贷:预付,借:预付,贷:银行存款。 本月对方告知发票出错,我单位已认证发票 本月拿到进项红字发票 借:固定资产(红字),借:进项税额转出(红字),贷:预付。 收到重开的发票 借:固定资产,借:进项税 贷:预付 这样处理对吗
老师,购入固定资产时,做了借:固定资产1000,进项税130,贷应付账款-A 1130,付款时,借:应付账款-A 1130,贷:银行存款1130这机器不是我们的帮代买的,开发票开我们公司的,进项税我们来抵扣,跨月了我要做冲上月做的,应付账款-A 红字1130,贷:银行存款红字1130,应付账款-B公司蓝字1130,贷:银行存款蓝字1130,借固定资产清:1000,借固定资产1000,后面借:?(这里我要记什么营业外支出吗)贷:固定资产清理,发现我的B公司平不了账,不知道哪步有问题?
本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产,但本月并未认证抵扣发票进项,做了一笔分录,借:固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷:预付账款,但在做资产负债表时,应交税费的贷方出现了负数,我该怎么调整
本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产,但本月并未认证抵扣发票进项,做了一笔分录,借:固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷:预付账款,但在做资产负债表时,应交税费的贷方出现了负数,我是需要做一笔分录转到其他流动资产的借方,那后面我需要抵扣这一笔进项税额该怎么做分录呢,先转出然后怎么做呢?
记账公司接了,酒店内账统计的业务,如何拟定合同?有合同模版吗
我们公司从村委会流转土地经营权,然后转给农业生产者,免增值税吧?需要开发票吗?发票怎么开?
有的罚款是销售费用有的是营业外收入或者支出要怎么区分
之前做过外贸的但是公司规模小,成本什么的也没有做的那么到位,现在去面试一个同行业工贸一体还是高新的出口企业的主管,感觉心里没底,需要怎么做这个工作,还请老师指点
老师您好,有公司做财务外包服务的合同模版吗?
出纳到月末 做完银行余额调节表,是不是要把没记账的事项写到第二个月是吗?
公甲公司下办了幼儿园,幼儿园老师外包出去,属于劳务人员,公司给老师买的工作费怎么记账?
@董孝彬老师。别的老师别回答,老师,我们称税务局的工作人员,怎么称呼为好?
请问老师,为公司购买的50元以下的小东西,这种小额零星无发票的东西可以拿什么单据入账?
公甲公司下办了幼儿园,幼儿园老师外包出去,属于劳务人员,公司给老师买的工作费怎么记账?
老师,我三月已经申报过的进项税怎么转出呢
您抵扣了,应该有开红字发票信息表,有开红字发票信息表的话,就填在附表二红字发票信息表对应的进项税额转出的栏次
老师,我们没有开具红字信息表,对方单位直接开具的红字发票
那也就是说您那张发票根本就没有勾选认证进项税额是吗?
我这边勾选了,也认证了,对方直接开具的红字发票
应该来说您勾选认证了,对方不可以直接开具的