你好,委托代销视同销售,也不是差额征税的,你们有进货就 可以要求供应商开发票
老师您好:咨询一个问题,供应商赠送的样品,没有开进项发票,我们销售出去了,可以直接做收入和收款嘛? 主要的纠结点是:没有进项发票,可以确认收入嘛,那采购的资料,要准备什么比较合理呢 急急急,拜托
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
因为我经常会遇到开票问题,对方要求我按他们销售的型号开发票,而我又没有该型号的进项,怎么弄?打个比方创维电视,我是有进项的,但是明细到1个型号,我有的又没有,这怎么弄?这样算进销不一致吗?
我们没有进项发票,但是又要开销项发票9个点,怎么样才能节税这个问题吗?可以做委托代销商品受托方吗?差额征税?
老师好,我们是新公司采购了一些设备有进项票没抵,这个月有销项了需要抵扣了,我刚计算了下发票金额与销项税额有一点差异,不可能一模一样抵掉,可以多认证一点进项吗?
银行存款偿还其他应付款分录怎么写
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收到失业稳岗返还,怎么做分录
高级会计师的考试时间 和报名时间 其次报名条件
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?
老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
有些是开不出发票
这个没有办法,无票就不得税前扣除