同学你好,如果确实是预收就不用调整,你可以看应收账款明细账在贷方报表就是预收。在
老师,汇算清缴退回来的所得税,现在季报利润表是负数要怎么处理?
老师,就是那个无票收入两张票都是私人打过来的,没有开发票出去的。也一样的做账方法是吗?这种私人打过来的也没关系是吗?有没有什么风险?
2025年6月,双休,员工出勤9天,工资1万,工资是不是10000除以21.75乘以9,1号和2号端午节放假,需要算在出勤天数里吗?端午节是5月31号
老师,汇算清缴退回来的所得税,现在季报利润表是负数要怎么处理?
老师,我想咨询一下,我有一套房,打算做商转公,同时近期也打算做职工贷用于装修,先处理哪个比较好呢,两者有影响吗?
老师,请问,一般纳税人补缴的所得税汇算清缴要怎么样做分录?
老师,个人成立了一个独资企业,这个报法人的个税,是个人登陆自然人,还是企业登陆
老师,我们货代给我们开了经济代理服务*代理海运费5万多,是带6%税点的专票,影响我们使用吗
老师,2024年汇算清缴有退所得税,是不是做借:未分配利润贷:应交税费—应交所得税
老师,我想问问个人成立了一个个体,这个不用申报个税吧
同学你好,如果确实是预收就不用调整,你可以看应收账款明细账在贷方报表就是预收。
就是应收账款,不是预收,必须要调整,请告诉如何直接修改报表就可以
做报表时要重分类应收到预收里很正常。如果确实是应收,调整应收和预收
这些我知道,我现在要直接调报表,我账是对的,不用调整。我现在把预收直接放到应收账款后,要做相应修改,请告诉我要动哪几个数据,请直接说。
只有看科目余额表才知道动哪几个数据,建议你手动编下,也用不了很长时间
我该怎么编??
按照科目余额表表,需要重分类的重分类