借xx费用贷预提费用,这个预提费用现在取消了

老师你好,我那个9月份认证发票的时候,我多认证了一张发票,但是我没记录到账里。现在导致我9月份的报表跟我账上差了1000块钱的进项税,我直接在10月份做进来,可以吗?还是需要调9月份得账。
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老师,内账是不是看不出来哪些供应商没有开发票?
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老师,采购请款的时候后面要附采购台账吗
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那现在应该是怎么处理呢
现在是预付账款了
之前好像说有做暂估的是怎么做的呢?
暂估?这个预付和暂估啥关系?
不是要做预提费用吗?
预提费用和暂估是没啥关系的。
那我想做一部分暂估的费用可以这样做账吗?账务处理是怎样的?
借,预付账款,贷,银行存款
银行存款跟库存现金都没有付呢?因为库存现金余额也不够,那贷方可以是什么?
那可以计入到应付账款的
二级写暂估吗
对,写成暂估就行了