您好 请问预提的时候分录怎么写的

老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
老师!请问上年度预提费用,次年发票陆续到账怎么做账
年底预提的费用今年收到发票怎么做账
收到跨年的银行手续费专票,业务实际发生在去年,请问怎么做账?发票日期是次年
请问今年收到了去年的银行手续费的发票,发票时间是今年的,费用去年已经在发生时做账了,今年收到发票时怎么做账?税务上怎么处理?
小型微利企业有9000左右的账款收不回来,如何写会计分录
老师请问一下,我们是一家刚开办的摩托车零件公司,十月是小规模纳税人,十一月改为一般纳税人,我填财务会计制度及核算软件备案报告的时候会计制度选什么?还有成本核算选哪种好?
咨询下:定价24万元的咨询合同,可以解释一下原因吗?
商贸企业,去年的成本是暂估的,实际开出发票比成本金额多50多万,今年产品卖出去了,前期也是暂估的成本记账,请问怎么进行调账
公司营业执照到手了到税务局作哪些????
公司营业执照到手到税务局作哪些??
为什么写字楼给我们开的房租费经营租赁类目发票是5%,我们转租给第三方,也是选的经营租赁,但是税率变成9%,这是什么原因啊?正常吗?
老师,我要更正二季度的企业所得税在电子税务局里没有办法更正吗?
请问老师我们老板名下有多家蛋糕店(个体工商户),现在营业规模和营业额也不小,个体工商户有营业额超过多少要变更为一般纳税人这种情况吗?这应该怎么做才能规避一下风险呢?
公司营业执照到手后到税务局作哪些???
借:管理费用 贷:应付账款
借:管理费用 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 然后再根据发票写分录就好了
这样会不会影响次年的利润
如果暂估的金额跟发票 金额一致的话 不会影响次年的利润
我的具体业务:21年预提了120万,汇算清缴时纳税调整60万,还有60万是在22年5月份之前到的
汇算清缴时纳税调整60万 那当时有没有做分录
没有,这块不会处理,麻烦老师指导一下
请问单位用什么会计准则
小企业会计准则
借 利润分配-未分配利润-60 贷 应付账款-60
然后收到发票 借 利润分配-未分配利润60 贷 应付账款60