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老师!请问上年度预提费用,次年发票陆续到账怎么做账

2022-06-24 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-24 15:19

您好 请问预提的时候分录怎么写的

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快账用户4619 追问 2022-06-24 15:20

借:管理费用 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:21

借:管理费用 借方红字 贷:应付账款  贷方红字 然后再根据发票写分录就好了

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快账用户4619 追问 2022-06-24 15:24

这样会不会影响次年的利润

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:27

如果暂估的金额跟发票 金额一致的话 不会影响次年的利润

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快账用户4619 追问 2022-06-24 15:27

我的具体业务:21年预提了120万,汇算清缴时纳税调整60万,还有60万是在22年5月份之前到的

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:29

汇算清缴时纳税调整60万 那当时有没有做分录

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快账用户4619 追问 2022-06-24 15:31

没有,这块不会处理,麻烦老师指导一下

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:40

请问单位用什么会计准则

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快账用户4619 追问 2022-06-24 16:00

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2022-06-24 16:29

借 利润分配-未分配利润-60 贷 应付账款-60

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齐红老师 解答 2022-06-24 16:29

然后收到发票 借 利润分配-未分配利润60 贷 应付账款60

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您好 请问预提的时候分录怎么写的
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你好,借:以前年度损益调整  贷:其他应付款等,这种冲的没有附件
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你好,同学。直接发票作为附件处理,不 再做账了的
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