您好 请问预提的时候分录怎么写的

老师!请问上年度预提费用,次年发票陆续到账怎么做账
年底预提的费用今年收到发票怎么做账
收到跨年的银行手续费专票,业务实际发生在去年,请问怎么做账?发票日期是次年
请问今年收到了去年的银行手续费的发票,发票时间是今年的,费用去年已经在发生时做账了,今年收到发票时怎么做账?税务上怎么处理?
老师请问,上年度银行手续费多做了100,今年怎么调账!
老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
老师你好,怎么给公司做合同的资料加入水印
老师您好,A107011表和A105030是什么情况下才填写?老板的A公司2023年转投资款41万给B公司,2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万,这样的要怎么填写呢?
老师,财务报表怎么做
物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
老师您好!请问小规模季报,是否存在资产损失,填写否是吧,谢谢
老师,我在电子税务局上发票证明开具。有一个表格式和文本式。同一区间的,为什么它的合计金额不一致?
老师,费用不可以暂估吗?
借:管理费用 贷:应付账款
借:管理费用 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 然后再根据发票写分录就好了
这样会不会影响次年的利润
如果暂估的金额跟发票 金额一致的话 不会影响次年的利润
我的具体业务:21年预提了120万,汇算清缴时纳税调整60万,还有60万是在22年5月份之前到的
汇算清缴时纳税调整60万 那当时有没有做分录
没有,这块不会处理,麻烦老师指导一下
请问单位用什么会计准则
小企业会计准则
借 利润分配-未分配利润-60 贷 应付账款-60
然后收到发票 借 利润分配-未分配利润60 贷 应付账款60