同学你好 这个补交就可以了

老师你好,一般纳税人如果他有进项和销项的话,那他的印花税里面就是用销项减去进项的数等于不含税金额写上去吗?
一般纳税人印花税 是销项金额加进项金额×税率吗? 如果只看了销项会有什么问题
请问下印花税计税依据是什么啊 我公司一般纳税人 是不是销项不含税金额和进项不含税金额加起来的数
销售额的印花税怎么填写,是一般纳税人的填只填销售额还是再加上进项额
老师,如果没有销售合同,我缴纳印花税是按照销项和进项的不含税金额报吗
个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
老师,我一家公司要从11月中旬变更主体,那我12月报之前的收入有关系吗,应该没关系的吧?只是主体变更了,业务还是原来的业务金额对不?
老师/印花税前提我们无法实现合同台账太多繁琐了。税务按照进销项比对,1、租赁这块取得发票和入账成本有差异。有可能租金成本多于发票,也可能少于。按照发票去补缴去年。那以后会不会又按照租金成本来比对?说申报小于入账成本?2、购销:购进商品再卖出这个可以入账成本,但是费用化不直接对应成本的费用和零星资产的购置类,也是一一去帅选出来吗?费用化购进怎么算呢?印花税真的好模糊。
没开银行公户可以开发票吗
请问老师,收到研发补助,如何账务处理,总额法和净额法,采用那种方法依据什么
老师,新接的企业,之前没有认证的发票,但是做凭证的时候,已经做了进项税,这个怎么调整
小微企业认定标准,有没有说截止到什么时候
自然人代开发票总金额14000 单位代扣个税是按14000代扣还是按照14000的不含税金额申报劳务报酬申报
个体户查帐征收生产经营所得税季报还是月报?
总公司给持股100%的子公司转账的话,需要怎么备注?