你好 计提,借:管理费用 , 贷:其他应付款—残保金 缴纳,借:其他应付款—残保金 , 贷:银行存款

老师好,请问印花税和残疾人就业保障金怎么做分录呢
老师 印花税 残疾人保障金 水利建设基金 计提分录怎么记呢
老师、残疾人保障金计提分录应该怎么做呢
老师你好,计提和缴纳残疾人保障金的科目怎么做?
你好老师!请问计提残疾人保障基金怎么做分录
老师您好,想问一下,结转未分配利润 是按期末余额-15万,还有按期初-5万,还有-15万减-5万=10万
小规模企业年末暂估了一笔费用,如果发票明年3月份才到,拿到发票后要怎么入账呢
老师你好,请问我们一年收入100万,可以汇算清缴扣除的业务招待费,最大扣除多少钱呢?不用纳税调整呢?
老师好,公司11月12月收到法人投入的实收资本,1月份缴印花税可以不
老师好,研发购买的3D打印机计入研发支出-费用化支出哪个三级明细科目
银行账号可以备案的?
早就卖掉的存货,没有确认收入,库存也一直在报表上,现在要交增值税,如何处理这个账务,使得库存变化。之前的账务体现在库存和其他应付上了
所得税在利润表上体现吗
老师你好! 1:我公司向A企业借款,法院执行对公支付扣款,包含利息费用7万,这种情况借款利息需要要求对方公司给我方开具利息发票吗 2:这笔利息支出可以税前扣除吗
金额不变,客户名称搞反了。这种是先红冲再做正确分录吗?24年的
这个为什么不是借:税金及附加,贷:应交税费-残保
你好,因为残保金不通过税金及附加,应交税费核算
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。