您好,
一、如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证
借:管理费用--残保金
贷:银行存款(或现金)
二、如果提取的话
1、提取时
借:管理费用--残保金
贷:其他应付款--残保金
2、上交时
借:其他应付款--残保金
贷:银行存款(或现金)

老师、残疾人保障金计提分录应该怎么做呢
老师,请问付年度保障残疾金的会计分录怎么做
你好老师!请问计提残疾人保障基金怎么做分录
老师好!请问残疾人保障金的会计分录?谢谢啦!
老师下午好,请问残疾人保障金计提怎么做会计分录?
请问老师,我们公司借关联公司的款,记入其它应付款1000多万,导致负债率过高,现在想要申请专精特新,降低其它应付款,降低资产负债率,但是还不还款,有什么方式可以降低其它应付款呢?
老师没听懂连续滚动十二个月超过五百万强制升一般纳税人,是每个月收入五百万还是十二个月加起来是五百万
我是总公司财务底下门店财务账也是由我做,他们盘点做的库存调增调减会在进销存软件显示,我根据他们的数据做账务处理前需不需要找领导签字?正常流程是什么?
老师我们是农产品地瓜加工企业老师有啥优惠吗?
老师您好,有个人员离职老板没有及时告知,现在可以把之前几个月的这个人员信息删除嘛
收款金额比开票金额少23元,客户不给了,这23元可以记入财务费用-现金折扣吗?可以税前扣除吗
老师,请问残保金是超30人要交,这30人是实际交个税的人数吗
老师,达人佣金怎么开票啊
老师,有5个员工社保在总公司代缴,我们分公司给支付代缴款。9-12月总公司一直不给代缴明细,那我到1月计提可以吗?
刘艳红老师可以在问个问题吗?