您好,
一、如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证
借:管理费用--残保金
贷:银行存款(或现金)
二、如果提取的话
1、提取时
借:管理费用--残保金
贷:其他应付款--残保金
2、上交时
借:其他应付款--残保金
贷:银行存款(或现金)

你好老师!请问计提残疾人保障基金怎么做分录
老师好!请问残疾人保障金的会计分录?谢谢啦!
老师,想请问一下,缴纳残疾人保障金的会计分录应该怎么写?借:管理费用-残疾人保障金 贷:银行存款 的话,是否要过 应交税费-应交残疾人保障金 科目,谢谢。
你好老师,请问下企业计提残疾人就业保障金分录,及缴纳的 ?
老师下午好,请问残疾人保障金计提怎么做会计分录?
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗
老师,公司章程的电子档,可以在国家信息公示系统里面下载打印出来么,不需要盖章的
请问公司把不用的车租给了别的公司,怎么给他开发票呢。公司是没有租赁这个经营范围的
老师,您好!医药公司(贸易)型的,正常的资产负债率是多少比较安全
长期待摊费用,本月摊销还是次月
老师,我们公司注销清算期,报表里银行存款还有余额,其他应付款(之前老板支付工资款)还有余额,可以借其他应付款 待银行存款 吗这样操作可以吗?
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了