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老师,住宿业,2021年10月,开发票时候,税率开成百分之0了,现在才发现,开的电子普通发票。这个一般怎么解决呢?报税的时候,报表自动带出的开票金额,也不包含这个零税率的这张发票的金额。这种情况,一般怎么处理?

2022-01-16 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-16 12:11

一般就是红字冲销,今年重新开具

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快账用户4120 追问 2022-01-16 12:12

对方已经报销入帐了,怎么办?他那边财务也可能没发现

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齐红老师 解答 2022-01-16 17:56

不影响你们冲销呀同学,这个如果抵扣了就做转出

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相关问题讨论
一般就是红字冲销,今年重新开具
2022-01-16
同学你好 这个就是你们合同约定的金额 这个是出口退税的 不分什么含税不含税
2023-05-23
增值税小规模纳税人开具了征收率为3%的增值税普通发票的,可以在申报纳税时直接减按1%征收率申报缴纳增值税。
2024-04-07
你好,这种情况呢,咨询下12366或者当地税局
2024-04-07
你好,先按错误的发票金额申报,然后申请红冲,开具正确价格的发票 
2023-04-11
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