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老师您好,我一月份发票开错了,含税价格开成不含税的了,现在申报增值税的时候发现了,现在我应该怎么处理这个情况

2023-04-11 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 14:07

你好,先按错误的发票金额申报,然后申请红冲,开具正确价格的发票 

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快账用户5509 追问 2023-04-11 14:08

中间已经跨一个月了,这样不影响是吧

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齐红老师 解答 2023-04-11 14:10

你好,是的,是这样的

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快账用户5509 追问 2023-04-11 14:15

好的,谢谢老师,那冲红我是不是要把冲红发票做账,做发票重回账务处理

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齐红老师 解答 2023-04-11 14:16

你好,是的,是这样的

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快账用户5509 追问 2023-04-11 14:18

好的,谢谢您老师

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齐红老师 解答 2023-04-11 14:20

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,先按错误的发票金额申报,然后申请红冲,开具正确价格的发票 
2023-04-11
这个只有按开票的金额做账了
2023-04-11
你好! 正常按开票税率申报。一月收回可以冲红,再重新开。
2022-01-11
你好这个之前这个对应错误去申报之后这个未开发票负数填写,这个6% 下面这个未开发票正数填写正确就可以,
2021-06-10
同学你好! 凡是开票软件里的信息,电子税局都能自动抓取数据的, 你是开票方,不 需要额外做什么处理,
2024-02-20
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