你好,先按错误的发票金额申报,然后申请红冲,开具正确价格的发票

老师您好,我一月份发票开错了,含税价格开成不含税的了,现在申报增值税的时候发现了,现在我应该怎么处理这个情况
老师您好,我1月份开了一张普通发票,税率是0,我纳税申报表填在了附表一免税那一栏,但是我2月份发现我开错了,又红冲了,那我纳税申报的时候应该怎么填写
有张差额发票,应该开5个点,但是开成了6个点,现在跨月了才发现,那我申报增值税的时候应该怎么申报呢?
老师,您好,我1月份开了1张发票,2月份发现开错了(本来应该开专票,我开成了普票),2月份红冲了,那2月份申报增值税的时候要做什么处理吗?我们是一般纳税人
老师,我是一般纳税人在别市区发生了跨区涉税项目,开具了发票,在预缴税款的时候,销售金额填写成不含税的了,从7月份到12月底,现在刚刚发现预缴申报表的金额是要求填含税的,求问这样怎么处理,少的部分税款需要补缴吗?已经申报的增值税申报表缴纳的税款又该怎么处理呢?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
中间已经跨一个月了,这样不影响是吧
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师,那冲红我是不是要把冲红发票做账,做发票重回账务处理
你好,是的,是这样的
好的,谢谢您老师
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