你好,本月申报的本月申报的是预缴所得税季报。 建议还是按照利润表如实填写。
请问每个季度申报企业所得税,那我返回去调整了今年1月份的数据,那我需要更正预缴申报表吗?还是以明年那份汇算清缴为准的?
老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
老师企业所得税季报的时候,收入是准确的,成本可以暂估吗,就是我们先不交税,在汇算清缴的时候年报所有数据是准确的,然后再交企业所得税
请问,本月申报年报可以粗略报吗?汇算清缴的时候才把数据报正确,反正去年我们公不需要交企业所得税
老师你好!请教一下,在做2021年度企业所得税汇算清缴的时候,发现2021年第四季度预缴企业所得税申报表和财务报表数据不同,需要更正申报吗?
电梯安装开的3%专票,简易计税能否抵扣
老师出售设备交什么税
请问出口退税的时间节点是什么时候?
营业外收入卖废品的钱交增值税吗
做账资料进项和销项发票附带合同送货单,付款凭证只有付款供应商流水、申请表。合同及送货单,老板只发每月银行流水明细表,一些手续费。客户收款流水没打印,问说只有流水就行,那这些做账附件附什么,这些收款、手续费。利息一定要附流水单吧
税务上补上一季度4-6月的收入,税务上增值税申报表已更正,凭证是不是做到现在8月,财务报表用不用更改?要反结账吗
请问老师,我们公司十元以下的交通费允许无票报销,那这块我们需要做调增吗?如果不做调增,我们可以并入补贴入账吗?
师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我们公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税需交1万。我们承包这个活动后期会给对方开票收款,开票不区分开分活动和活动礼品的物料费,所有包含统一开一个项目:会展活动费。代账公司入账的,麻烦老师看一下问题,是不是这种情况不用视同销售,麻烦会计分录能不能更简单化方便化,谢谢
老师,我们打给一个公司的服务费,现在那个公司说他们没有开票额度了,让他的的子公司给我们开票,到时候给我们签个三方协议,这样可行吗
水产公司,外包出去的临时工资,劳务合同-劳务费用是属于哪一类的科目,损益类还是成本类
快过年了,搞不赢,数据可能有些许不准确,应该问题不大吧
这个要看你们当地税务稽查部门检查的严不严,不好判断。