你好,可以有发生业务往来的月份开始建账。

老师,一个非盈利企业,小规模纳税人,于2019年成立,有银行流水发生,但是在10月份开始开具发票,数额为1071元,11月份将1071申报了印花税,不用缴纳税款,那么我应该如何建账,本期应该如何申报呢
习题2:大连益丰电器有限公司为增值税小规模纳税人,按月份进行纳税申报,2019年11月10日进行纳税申报。10月有关业务如下:①销售给大连鑫华商贸有限公司电暖扇一-台,开具通用机打发票,发票显示销售额计960元。款项尚未收到。②销售给大连光明会展有限公司热水器一套,开具通用机打发票,发票显示销售额1200元、安装费226元。上述款项已经通过银行转账收讫。③销售给大连冷方仓储公司冷库设备一套,开具通用机打发票,发票显示设备价款连同安装费合计26400元,款项尚未收到。④销售企业使用过的固定资产,取得含税收入103500元。⑤购买税控盘(该企业首次购买增值税税控系统专用设备),取得的增值税专用发票注明,不含税金额为1551.72元,税额248.28元。实训要求:计算企业应缴纳的销售额及增值税额
大连益丰电器有限公司为增值税小规模纳税人,按月份进行纳税申报,2019年11月10日进行纳税申报。10月有关业务如下:①销售给大连鑫华商贸有限公司电暖扇一台,开具通用机打发票,发票显示销售额计960元。款项尚未收到。②销售给大连光明会展有限公司热水器一套,开具通用机打发票,发票显示销售额1200元、安装费226元。上述款项已经通过银行转账收讫。③销售给大连冷方仓储公司冷库设备一套,开其通用机打发票,发票显示设备价款连同安装费合计26400元,款项尚未收到。④销售企业使用过的固定资产,取得含税收入103500元。⑤购买税控盘(该企业首次购买增值税税控系统专用设备),取得的增值税专用发票注明,不含税金额为1551.72元,税额248.28元。实训要求:计算企业应缴纳的销售额及增值税额
习题2:大连益丰电器有限公司为增值税小规模纳税人,按月份进行纳税申报,2019年11月10日进行纳税申报。10月有关业务如下:①销售给大连鑫华商贸有限公司电暖扇一台,开具通用机打发票,发票显示销售额计960元。款项尚未收到。②销售给大连光明会展有限公司热水器一套,开具通用机打发票,发票显示销售额1200元、安装费226元。上述款项已经通过银行转账收讫。③销售给大连冷方仓储公司冷库设备一套,开具通用机打发票,发票显示设备价款连同安装费合计26400元,款项尚未收到。①销售企业使用过的固定资产,取得含税收入103500元。⑤购买税控盘(该企业首次购买增值税税控系统专用设备),取得的增值税专用发票注明,不含税金额为1551.72元,税额248.28元。实训要求:计算企业应缴纳的销售额及增值税额
老师,我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多,当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着,所以一直没有建账,这公司也一直没有开发票,到现在对公的只有两笔收入,一笔订金一笔全额货款,还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报(包括费用都是0)。我想请教老师,如果现在开账的话,是不是要从去年9月份开始开?但是这样的话,报表就有变动了,起码有费用了,那申报的报表就不对了,如果年报的时候更正报表,会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用?我能不能从3月开始立账户,请教老师我该怎么做。
我公司做渣土运输的,是一般纳税人,有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费,工地给我公司补0.09增值税,我公司需要给他们私人结算运费,我应该收他们几个点的费用。
老师,企业所得税年报,营业外收入需要调增50.24元,这里属于小微企业,我没有选填写A101010\\101020\\103000,这些表,我要怎么去调
零报税,是每月报一次吗?
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
老师,返聘退休人员应该签什么合同?在申报时又该如何申报?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?
那我就把10月份月初开始建账对吗?然后有未开票的收入怎么办呢
10月以前有未开票收入吗?那您是否申报了增值税
10月份之前好像没有,10月份之后才有的
你好,直接填增值税纳税申报表主表1,第一行。或您看有没有附表,截图过来,我帮您看看
我还没有开始弄,是下属企业的 ,明天截图可以吗(?
你好,明天早上截图过来吧,不然过问题时效了。