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老师,我们经营租赁无形资产其他情形经营租赁报税时需要填报加计递减的表吗,可以加计抵减吗

2022-01-17 08:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 08:01

同学你好 这个可以填写 可以加计抵减

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快账用户1950 追问 2022-01-17 08:04

老师再哪里选择这个加计递减表

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齐红老师 解答 2022-01-17 08:08

同学你好 是属于这个的吗

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快账用户1950 追问 2022-01-17 08:10

对我正常申报增值税的时候不提示这张加计递减的申报表,我在哪里可以找到这张表填报

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快账用户1950 追问 2022-01-17 08:12

我是不是可以按进项税的百分之十进行加计抵减扣除需交销项税

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齐红老师 解答 2022-01-17 08:18

同学你好 如果属于现代服务并且占百分之五十就可以享受

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快账用户1950 追问 2022-01-17 08:21

是的我们现在主要以经营租赁为主了,加计抵减申报时在哪里填列

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齐红老师 解答 2022-01-17 08:26

加计抵减情况那里填写你的一般项目加计抵减额

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快账用户1950 追问 2022-01-17 08:28

在进项税表里填列吗,按进项税总额的10%填就可以是不

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齐红老师 解答 2022-01-17 08:29

https://www.sohu.com/a/314301316_701095 你看下这个案例哦

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同学你好 这个可以填写 可以加计抵减
2022-01-17
专门从事租赁服务的可以加计抵减
2023-11-14
你好,只要是允许抵扣的进项都可以。
2021-06-21
可以结转,不需要 2. 没有优惠,需要申报,印花税是合同签订双方都要缴纳的
2020-12-04
您好,需要填写附表4,附表四本期发生额加计加上1月份认证的进项一起加计计算,不用再填写其他表格。
2021-03-12
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