你好,不应该影响的,你不是计入以前年度损益调整科目吗?
老师我想问一下:因为今年缴纳的去年的企业所得税我没有计提,5月份进行汇算清缴的时候我直接借:未分配利润 贷:应交税费-企业所得税,所以现在想做完了,我的利润表本年净利润比资产负债表的未分配利润刚好多了汇算清缴企业所得税的金额,请问我这个勾稽关系是不是对的呢?
老师,假设说我4月份的利润是-100元,同时4月份我做上一年的企业所得税汇算清缴,需要补税50元,我做了分录借以前年度损益调整,贷应交税费应缴企业所得税,最后我观察到4月份的利润表,我本应该净利润是-100元,却因为这个汇算清缴导致净利润为-150元。我现在有个疑问,汇算清缴的补税,不是不应该影响当月的数据吗?为什么我的利润表的数据被影响了?我做错哪里了吗?
老师,假设说我4月份的利润是-100元,同时4月份我做上一年的企业所得税汇算清缴,需要补税50元,我做了分录借以前年度损益调整,贷应交税费应缴企业所得税,最后我观察到4月份的利润表,我本应该净利润是-100元,却因为这个汇算清缴导致净利润为-150元。我现在有个疑问,汇算清缴的补税,不是不应该影响当月的数据吗?为什么我的利润表的数据被影响了?我做错哪里了吗?
老师,假设说我4月份的利润是-100元,同时4月份我做上一年的企业所得税汇算清缴,需要补税50元,我做了分录借以前年度损益调整,贷应交税费应缴企业所得税,最后我观察到4月份的利润表,我本应该净利润是-100元,却因为这个汇算清缴导致净利润为-150元。我现在有个疑问,汇算清缴的补税,不是不应该影响当月的数据吗?为什么我的利润表的数据被影响了?
老师你好,我3月份做汇算清缴,缴了2000多元税,然后我做了两个分录,借,应交所得税,贷,银行同时,借利润分配-未分配利润,贷应交税金-所得税,然后用利润表加上去年资产负债表的未分配利润,对不上就差这个数,是不是后面利润分配这个凭证不用做呀
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请问公司给员工买了社保后,工资可以不走对公账户发吗?
老师,请问在建期间的费用,是不是可以直接计入管理费用-相应的费用,比如说职工薪酬,办公费等,不直接计入管理费用-开办费行不行
老师,请问在建期间管理人员工资是计入管理费用还是在建工程?
股东爱人名下的车(14年路虎揽胜)租给公司,租金60000万/年,需要缴纳什么税,缴纳多少,最多能收取多少保证金。(其实是想多从公司拿出些现款公司周转)
老师,8月份我做了无票收入,9月份开发票,之前我问你们说是在开具其他发票那一栏填负数,我也是那样申报的,但是这个月不可以这样申报了,税我是8月份已经缴纳过过了。现在怎样申报?
老师,用企业U盾在办公室操作,提取备用金怎么操作,这个现金也没法取出来呀,请明白的老师告诉我。不懂的老师就不要回复,不要总告诉我错误答案。
请问老师,现在关于旅客运输类、过桥过闸类发票,飞机票,高铁票,抵扣进项税金的规定是什么?
代理记账公司把账目做的很乱,预收预付其他应收其他应付存货都挂了很大的金额。银行存款也对不上,银行存款,现金,其他应收科目乱用。一个收款入银行账户可以随便计入一个科目。这个账目我该怎么办。
商贸企业出口退税,未开票,要做退税,增值税报表,未开票收入数据填哪里
老师,那应该影响的是资产负债表的未分配利润的年初余额对吗?
是的,您的描述是正确的
那这个是要自己手动修改还是自动取数的
你要是软件没有这个功能只能手动做调整