你好,是指增值税报表上 视同销售.按开票或者未开票列入收入栏
老师,请问免增值税跟企业所得税的捐赠,要视同销售处理,那么我的财务报表上岂不是捐赠的都体现在主营业务收入里面了,既然是视同销售不确定收入,感觉有点矛盾
会计上的捐赠,不确认收入。企税上的捐赠视同销售,确认收入。在企税的销售收入以哪个为准?
捐赠视同销售收入怎么在申报表上体现,
老师好!问下企业所得税汇算清缴,如果有捐赠支出50万可以税前扣除,除了填捐赠表单,还需要填视同销售收入视同销售成本这两个表单吗?需要填的话该怎么填?假如视同销售收入不含增值税金额是100万,视同销售表单该如何填写?
老师疫情我们捐赠自己销售的商品,做了视同销售处理,确认了收入,这个再所得税当中是不是可以税前扣除,那在利润中这笔捐赠款怎么体现在利润表的成本费用中,怎么做分录,
老师请问下,5月申报免抵退,产生免抵额,这个账务处理怎么做,是做在5月还是6月
请问公司的租房合同需要缴纳印花税吗?
客户发来一个询证函,我公司预收了客户2万,还未开具发票,预计下月开具发票,那这2万填在询证函的哪里
做吊顶包工包料办理公司许可,需要哪些资质?
请问3月收到投资款,忘了做印花税申报,补申报的话,申报在当月还是申报在3月。投资款印花税的申报期间有不有规定
本年累计利润是22万,需要交企业所得税吗?
老师我现在在购进固定资产,在资产卡片模块,我想问问比方说我7月1号付钱买的固定资产,开始使用日期和入账日期分别都怎么填
个体户在申报经营所得税的时候,有个投资者减出费用30000,这个是怎么回事
老师个体户可以不申报个税和经营所得吗,没有实际业务
合伙企业给合伙人发工资,季度申报经营所得时需要把工资剔除么,还是年度汇算清缴时剔除做纳税调增就可以?