同学你好,在认证平台勾选认证了么?
请问一般纳税人企业,有进项有销项,如果进项大于销项,或者销项大于进项,会计分录如何做?抵扣部分怎么做分录?
一般纳税人,9月份有两张进项票,已经认证,但是9月份没有销售收入未抵扣,但是已经系统认证了,如何做账
我公司是一般纳税人,平时月份进项和销项都没有结账,年未如何一次性把进项和销项结平?分录应该怎么做?
一般纳税人,9月份有两张进项票,如何做会计分录,没有销项
一般纳税人进项销项如何做分录?计提和缴纳如何做分录?
老师 小规模纳税人酒店上个月亏了12万,老板买东西垫付了2万,酒店这个月需要还贷款13万,所以和老板借15万,老板把自己垫付的两万抵扣了借给酒店13万,这笔业务怎么做账
老师你好,光伏发电,剩余的电卖给供电公司,开的销售发票,怎么结转成本?比如开票7000元,怎么结转成本?急急
老师好!请教:一餐饮店,库房收到一批免费没花钱的蔬菜,然后各厨房(中餐部门、凉菜部门等)又陆陆续续领出去,做成菜成品卖出去,这个账怎么做呢?
老师!24年四季度企税交的钱,做账忘计提了,报表没有提现,年报也忘调整了,怎么办
收到大米抵债合计分录
老师,所得税费用是什么时候计提,什么时候缴纳的呢?月份?
开发票是选大类没问题就行么?还是必须那个就是那个
老师,什么是总账会计?它是什么岗位?具体做什么事呢?
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
认证了的老师
同学你好,如果认证了,计入应交税费一应增一进项就可以;
借:管理费用 应交税费-增值税(进项税额) 贷:现金 不需要转出吗
如果不认证呢
如果不认证,计入应交税费一待认证进项税额借方就可以;
已经认证了,相当于9月份只需要做一笔分录就可以了是吧,进项税的余额在借方有影响吗
同学你好 已经认证了,相当于9月份只需要做一笔分录就可以了是吧,进项税的余额在借方有影响吗——可以的,没有影响 ;
9.11.12月我的进项余额合计有970.然后我12月份我开发票了,要做些什么分录
同学你好,开发票确认销项,计入应交税费一应增一销项贷方就可以 月末 借,应匀税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值 借,应交税费一应增一转出未交增值 贷,应交税费一未交增值税
附加税呢老师
借,税金及附加 贷,应交税费一应交城建税等;
好的,还有本年利润是负数的,结转分录怎么做呀老师
借,利润分配一未分配利润 贷,本年利润 ;
老师我们的工程有异地预交的,异地预交的城建税是5%.机构所在地是7%,导致我城市维护建设税有余额,该怎么处理呢
同学你好 附加税在月末 借,税金及附加 贷,应交税费一应交在建税等
交了多少就计提多少是吗?
同学你好,是的,交多少提多少
好的,老师预付加油IC卡怎么做账
同学你好, 借,预付账款 贷,银行存款 学堂有规定,不同的问题是需要重新发起提问的,望理解