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一般纳税人,9月份有两张进项票,如何做会计分录,没有销项

2022-01-17 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 15:03

同学你好,在认证平台勾选认证了么?

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快账用户9974 追问 2022-01-17 15:03

认证了的老师

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齐红老师 解答 2022-01-17 15:08

同学你好,如果认证了,计入应交税费一应增一进项就可以;

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快账用户9974 追问 2022-01-17 15:11

借:管理费用 应交税费-增值税(进项税额) 贷:现金 不需要转出吗

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快账用户9974 追问 2022-01-17 15:12

如果不认证呢

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齐红老师 解答 2022-01-17 15:18

如果不认证,计入应交税费一待认证进项税额借方就可以;

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快账用户9974 追问 2022-01-17 15:23

已经认证了,相当于9月份只需要做一笔分录就可以了是吧,进项税的余额在借方有影响吗

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齐红老师 解答 2022-01-17 15:25

同学你好 已经认证了,相当于9月份只需要做一笔分录就可以了是吧,进项税的余额在借方有影响吗——可以的,没有影响 ;

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快账用户9974 追问 2022-01-17 15:30

9.11.12月我的进项余额合计有970.然后我12月份我开发票了,要做些什么分录

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齐红老师 解答 2022-01-17 15:33

同学你好,开发票确认销项,计入应交税费一应增一销项贷方就可以 月末 借,应匀税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值 借,应交税费一应增一转出未交增值 贷,应交税费一未交增值税

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快账用户9974 追问 2022-01-17 15:40

附加税呢老师

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齐红老师 解答 2022-01-17 15:43

借,税金及附加 贷,应交税费一应交城建税等;

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快账用户9974 追问 2022-01-17 15:49

好的,还有本年利润是负数的,结转分录怎么做呀老师

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齐红老师 解答 2022-01-17 15:51

借,利润分配一未分配利润  贷,本年利润 ;

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快账用户9974 追问 2022-01-17 15:59

老师我们的工程有异地预交的,异地预交的城建税是5%.机构所在地是7%,导致我城市维护建设税有余额,该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-01-17 16:03

同学你好 附加税在月末 借,税金及附加 贷,应交税费一应交在建税等

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快账用户9974 追问 2022-01-17 16:07

交了多少就计提多少是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-17 16:41

同学你好,是的,交多少提多少

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快账用户9974 追问 2022-01-17 16:41

好的,老师预付加油IC卡怎么做账

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齐红老师 解答 2022-01-17 16:43

同学你好, 借,预付账款 贷,银行存款 学堂有规定,不同的问题是需要重新发起提问的,望理解

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同学你好,在认证平台勾选认证了么?
2022-01-17
只做购进的分录,与应交税费-应交增值税-进项税额
2021-10-23
之前没有做,那一起结转就可以,借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税
2019-11-05
月末结转 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2019-11-05
把之前没有结转那个进项税额现在一并结转到转出未交增值税下面去,按图那个做,你要是不明白,那就一笔一笔做进项税额最后结转到0
2019-11-05
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