帮别的单位代缴电费,挂往来 还钱回来,冲往来

我单位帮别的单位代缴电费,之后那个单位还钱给我单位怎么做账
A单位欠我们单位1000元,A单位现在还借钱给我们单位600元,我现在怎么做分录?
老师,麻烦问一下我们单位收到其他单位给我们单位开具的劳务费专票,但钱我单位还没有付给他们,这个应该怎么做分录,最后怎么结转
帮别的单位卖货,银行付给别人单位的代卖款分录怎么做
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当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
那就是借其他应收款-单位 贷银行存款 收款的时候借银行存款 贷其他应收款
我们单位直接交钱到电力局,他们单位再把钱给我们,我们需要做借款凭证吗
借其他应收款-单位 贷银行存款 收款的时候 借银行存款 贷其他应收款