您好。根据支票根的日期记账,月末与实际账面结余不平,做银行余额调节表
我有一张支票,出票日期是 2021年12月30日。能否在2022年1月4日到银行提示付款呢
开出一张支票用来支付货款 出票日期是22年1月份 我现在是做12月的账 请问这张支票是在1月份才入账吗
老师,请问一下 公司食堂2022年12月份的开支,食堂阿姨2023年1月才拿过来报销(票据也都是1月才补开), 出纳也是1月转账付给食堂阿姨的。那这一笔费用是算作1月还是算作2022年12月份支出??
我们公司采购材料,与供应商协商好,货款用支票支付,比如3月份采购的材料,我们开出一张出票日期为2023年4月30日的支票给供应商,这个支票到4月30日后才出账,请问我们公司现在应该怎么做账务处理呢?
老师,我们是生产加工企业,5月份交付了一张出票日期为2023年8月15日的转账支票给供应商,请问现在我们需要对这张支票做账务处理吗
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
我们是做外账的 没有做过银行余额调节表
您好,这种情况您可以根据实际出账日期记账
是等到银行实际支付了这笔钱才做账吗
学员您好,是这样的