您好,这个是可以的

老师 我们地砖合同签的按平方米,然后开票对方说只能按块,备注栏注明多少块等于多少平方米 可以吗》
老师是这样的,我卖的一个彩钢瓦,但是它这个属于小的彩钢瓦是一条一条的。它是我正常的话,对方供应商给我开单子的时候是五块钱一米是400米,一共是2000块钱。我卖给客户的话是9.2米,但是话,刚才那个供应商跟我说他开发票,他这个因为他是小规格的话,他不能给我开这个实际的单子上的米数和单价。第一种情况,就是要么就给我开成平均,因为他正常的一个瓦的话是20多块钱,把这个单价给我平均的话接近20块钱,但是我给我客户开,卖出去的话不是九块多,这样的话不就是账面儿上不就是亏钱了。另一种方案就是他给我按张开,按张的话 像这2000块钱给我开个40张,我开40张的话,然后我卖给客户的话按米,客户的话也要求按米开,那这样的话是不是就可以正常裁按米来算。
鸿达房地产开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率9%。公司以拍卖方式取得一块土地的使用权,按规划可建10幢总面积为28100平方米的建鏡物。共中,1#楼建筑面积为2400平方米,2#楼建筑面和为1800平方米,锅炉房、收发室等配套设施建筑西积为100千方米。该公司原指绕证在开发过程中发生下列经济业务:(1以银行存款支付土地出让金425万元(巴取得特合规定的有效凭证)、拆迁安蛋补偿费1000万元。(2)支付地质助查、规划方業、施工園设计等的期工程質26.5万元,取得增值税专用发票注明价款25万元,增值税税额1.5万元;支付莱施工企业承包的地下设施、管道等基础设施费76.3万元,取得增值税专用发票注明价款70万元,增值我税额6.3万元。上达教项均通过银行转账支付。(3)土地开发完成后,将1#楼及锅炉房、收发室等工程发包给市建一公司,1#楼合同价款218万元(含增值税),工程完工结算前,以银行存款预付工程款150万元。(4)锅炉房、收发室工程完工,,结算工程价款39.676万元,取得增值税专用发票注明价款36.4万元,增值税税额3.276万元。
鸿达房地产开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率9%。公司以拍卖方式取得一块土地的使用权,按规划可建10幢总面积为28100平方米的建筑物。其中,1#楼建筑面积为2400平方米,2#楼建筑面积为1800平方米,锅炉房、收发室等配套设施建筑面积为100平方米。该公司在开发过程中发生下列经济业务:(6)公司将1#楼一套108平方米的住房出售,收到房款现金32.7万元,已开具增值税专用发票(7)公司以预收款方式销售1#楼一套120平方米的住房,预收房款现金10.9万元,按照3%的预征率预交增值税(8)2#楼工程发包给房建公司,现已完工,合同价款174.4万元(含增值税),取得增值税专用发票,注明价款160万元,增值税税额14.4万元,原已预付工程款120万元,对工程价款结算单审查后支付余款(9)2#楼完工后,签订合同将其整体出租给华夏公司(10)收到华夏公司支付的半年房租19.62万元,开具增值税专用发票,注明价款18万元,增值税税额1.62万元(11)按华夏公司的要求对2#楼进行维修,以银行存款支付费用0.6万元,取得增值税普通发票如果你是公司的会计,将如何处理上述业务
老师,您好,想问下就是公司目前人力成本非常高,而且公司进项票比较少,于是就想着讲人力成本这块全部打包给第三方灵活用工平台让对方开具专票从而多抵扣增值税,但是为什么有的灵活用工平台说可以按照总额给我们开具6个点的专票呢,就是比如我们每个月给他们打400w的薪酬工资加服务费,对方说可以按照400w,开具6%的专票给我们,不是应该按照400w里面仅服务费部分才能开具专票?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?
其他应收款负数 怎么冲平?