您好。是的,如果往来单位比较多,建议启用往来模块。
老师,单位员工预支2000元出差。这个人有其他应付款,有其他应收款,可以都走一个科目吗也就是预支的这个钱走其他应付款。
往来单位 本身是有其他应收款科目的,现在预付一笔款,可以通过其他应收挂账吗?
老师您好,参公事业单位。 单位长期挂账的这些其他应收,其他应付款,已经很多年了,现在应收肯定是收不回来了,应付肯定也不付了。该怎么处置?
老师您好,请问一个单位的其他应收款和其他应付款可以只设一个吗?比如员工A借备用金是其他应收,员工B费用报销又是其他应付,甲公司借单位款是其他应收,单位向乙公司借款又是其他应付,像这种是不是可以统一一下,方便以后核算?
老师,请问一个公司针对往来账款,只用设置应收应付就可以了吧,不用设置预收预付吧,然后再针对其他款设置其他应收应付款
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
启用了!是不是像我说的那样,每个和往来相关的一级科目下,这些单位都会出现?
您好,其他应收款,其他应付款不显示
我怎么看系统都显示呢?比如张三往来款我不知道怎么挂账。如果不用往来辅助核算的话,我会看其他应收有没有,没有的话肯定在其他应付款里! 但是设置了往来核算每个科目一级下都有张三这个人,我都不知道怎么挂,还得去查明细帐看看之前挂的什么,感觉比较麻烦!
您好,请按下列步骤操作: 1、单击【系统维护】→【会计科目】,打开会计科目窗口; 2、单击选中需要设置的会计科目,单击【修改】,打开修改科目窗口; 3、单击选中【往来业务核算】,最后单击【确定】保存设置
这个是干嘛的!不太懂
我的意思是设置往来核算,入账时比较麻烦,不设置往来核算比较方便,为什么大家都要设置往来核算!
您好,如果往来单位不是很多,可以不启用往来核算。但是如果后期发现往来单位增多,就不能再启用往来核算模块了。
老师,您说的我明白了。您认真听我说。关于往来核算我困惑的地方:张三往来款的问题。不启用往来核算,我在其他应收下搜索没有张三,肯定在其他应付里呢对吧! 启用了往来核算,我点其他应收里面搜索有张三,其他应付又有张三,还得去搜明细账,看看之前到底挂的什么。 这样一看是不是不用往来辅助核算比较方便?为什么要用往来辅助核算呢搞不明白!
您好,对的,不设置往来核算模块,直接设置二级科目,这样查找往来单位比较直观。