你好,可以的,你说的很对的

老师我想问一下,年末的时候我没有计提年度企业所得税,然后跨年后我缴纳上年度的企业所得税时我应该怎么做分录呢?我需要先做一次计提的分录吗?我应该怎么做分录呢?
老师您好!季度缴纳工会经费的时候用月底计提么?如不计提在缴纳当月的分录是这样做么? 借管理费用~工会经费 贷应付职工薪酬~应付工会经费 借应付职工薪酬~应付工会经费 贷银行存款
老师,年末的时候应付职工薪酬贷方有余额,是因为我计提的时候计提多了一直累积着的。那年末的时候着部分对应的费用(计提的时候计入费用)是不是要纳税调增?
老师、我有一个疑问、如果一个存货的跌价准备期初余额是300、经计算本次应计提400、那期末余额不应该是300+400吗?为什么余额会是100?
老师您好,我的教育费附加期末贷方余额一直有0.01的余额,这个我查出来是以前年度2020年多计提的,这个现在应该怎么调整
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧
老师请问一下,我们收到款了,做的预收账款,我们想把收入的时间确定为服务完成并开具发票时,请问这样要怎么写在合同上
公司是有限责任公司,2024年4月之前有一个个人股东,2024年未分配利润70万左右,2025年一直亏损,有一个股东是公司做了实缴,税务打电话说这个个人股东涉及要交个税,说是转增资本,应该怎么处理
老师您好,公司为奶制品公司。平时有奶制品购进的时候会有搭赠,假如搭赠的是卫生纸(或者是其他品类)。 ①卫生纸如果销售的情况下,它的成本算零儿吗?还是用奶平均勾单价。 ②卫生纸销售,是其他业务销售还是
老师,不好意思,还想麻烦你帮我看看我美元户的分录是否做的正确,第一张是当月流水,第一笔是基本户转给美元户,第二笔是付的运费。然后第二张图是我做的账务处理。付运费的时候有个4761.4的差是不是直接计入汇兑损益?
我想问余额问题,季末计提借管理费用贷应付职工薪酬~工会经费,缴纳的时候借薪酬~工会经费,贷银行存款
是的,这个计提缴纳分录没问题的
最终是没有余额的,学员
嗯,年底计提,下年初缴纳,年底有余额,年初缴纳后无余额对吧
是的,你说的很对的,学员