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你好老师,每月计提工会经费是工资2%.借:管理费用-工180贷:应付职工薪酬-工180,可申报缴纳是按工资2%*40%借:应付职工薪酬-工72贷:银行72,这样年末应付职工薪酬-工会经费就有余额,该怎么调整,谢谢

2022-02-10 23:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-10 23:26

您好,剩下那部分不交了还是说?

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快账用户b9mw 追问 2022-02-10 23:27

剩下的是不需要交的

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快账用户b9mw 追问 2022-02-10 23:27

剩下的是不需要交的

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快账用户b9mw 追问 2022-02-10 23:27

剩下的是不需要交的

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齐红老师 解答 2022-02-10 23:29

不交了计入到营业外收入,或冲减计提的

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您好,剩下那部分不交了还是说?
2022-02-10
同学  你要坚持你一下你的应付职工薪酬科目 还有其他应收款科目有没有前面做错了
2023-12-28
你好,建议还是选择第二个。
2024-04-18
您好 那您发放的时候可以这样写分录 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应付款 10000 贷:银行存款 30000
2020-08-10
你好 对的 是这么做的
2021-05-05
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