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施工合同项目所在地12月份预交增值税及附加税,包括合同印花税,印花税按合同850万全部交纳印花税,12月份同时开具部分工程款票100万,请问12月印花税如何一申报交纳?

2022-01-18 05:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-18 06:35

同学,你好 印花税按照850万申报就可以了

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快账用户3049 追问 2022-01-18 14:17

那开票100万不是多交了?

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快账用户3049 追问 2022-01-18 14:18

是不是计应交税金借方,后面慢慢抵?

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齐红老师 解答 2022-01-18 14:21

同学,你好 印花税是按照合同一次性缴纳的

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快账用户3049 追问 2022-01-18 14:24

那每月按销售开票数据申报的这个怎么弄? 不明白

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齐红老师 解答 2022-01-18 14:25

同学,你好 是按照合同,不是按照开票数据

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快账用户3049 追问 2022-01-18 14:26

那就是不交了?

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齐红老师 解答 2022-01-18 14:26

同学,你好 按照合同上面的金额,一次性申报,就可以了

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 你好 ;   你不是之前就一次性缴纳了 后面开票就不用缴纳了。 除非你开票的部分 你之前没有报 的 部分才会再报的  
2022-01-18
同学,你好 印花税按照850万申报就可以了
2022-01-18
你好;   按照 建筑工程合同 和买卖合同去 分别报印花税哈 ;   是的; 可以这些的   
2023-01-12
同学你好 分录是这样做的 但是科目不对 是税金及附加
2022-04-14
你好,印花税是按照文书账面金额征税的,所以你的分包合同也需要缴纳印花税,不过一般现在税务局不会让你缴纳分包合同的印花税,而是让你饿分包单位缴纳。
2020-11-18
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