同学,你好 印花税按照850万申报就可以了

施工合同项目所在地12月份预交增值税及附加税,包括合同印花税,印花税按合同850万全部交纳印花税,12月份同时开具部分工程款票100万,请问12月印花税如何一申报交纳?
某外商投资企业2000年度发生如下经济事项:(1)2000年4月,签订销售合同一份,金额50万元。(2)2000年11月,审查后发现记载资金的账户比期初多出100万元,其中包括应拨付给外地分支机构的资金30万元。(3)2000年12月,按规定到有关部门进行权利证照的换证工作,共换取新证照3份。根据所给资料,回答下列问题:2000年4月签订的购销合同应缴纳的印花税为()元。A250B150C500D2009.[单选题]接第8题,2000年11月,资金账户应缴纳的印花税为()元。A1000B500C350D21010.[单选题]接第8题,2000年12月,换取的权利证照应缴纳的印花税为()元。A30B25C20D15
老师,我们2022年12月份的时候签了两份工程施工合同,和一份材料销售合同,那我要怎么去缴纳印花税?税局给我们核定的只有建设工程合同,然后我增加购销合同的印花只能按次去申报,税款日期又变成了2023年了?这种情况,应该要怎么缴纳印花税
甲方向建设单位开具9%增值税发票,乙方承担按照合同金额的0.03%交纳 印花税,按不含税金额的9%交纳增值税,按照增值税的12%交纳附加税,抵扣 增值税不得超过不含税金额的6%,按照开票金额的1.5%交纳企业所得税,并按 照开票金额的1%交纳管理费,为保证公司每月正常报税,乙方需在开票当月足 额提供增值税进项发票(同时按照进项发票的票面金额的0.03%交纳购销合同印花税)。如若当月未能及时提供进项成本发票,公司将不再给予抵扣。 这样下来我需要交多少点的税
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
那开票100万不是多交了?
是不是计应交税金借方,后面慢慢抵?
同学,你好 印花税是按照合同一次性缴纳的
那每月按销售开票数据申报的这个怎么弄? 不明白
同学,你好 是按照合同,不是按照开票数据
那就是不交了?
同学,你好 按照合同上面的金额,一次性申报,就可以了