你好,暂估入库的产品销售了,结转成本分录跟正常的一样 借:主营业务成本 , 贷:库存商品

老师,暂估入库的产品销售了,结转成本怎么做分录呢?跟正常一样吗?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,请问我当月暂估入库了产品,结转了成本,次月只需要把暂估入库的冲销掉,做正确的入库分录就可以了吧,结转成本还需要再冲销掉再重新结转一次吗?
暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款—估价入库,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,第二个月冲暂估,在做一笔正常入库的分录,请问这里上月已经结转成本,下月还需要结转成本吗?怎么结转成本
销售库存大于原始库存 暂估入库后 是不是结转暂估的成本 然后次月取得发票红冲暂估 做一个正确的入库 是这样吗老师 结转暂估的成本要不要红冲呢
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
老师有个这样的问题,这是一个科目设置的问题,嗯,之前我设置了一个咨询服务费,一个代理服务费,现在公司不是也有一些是服务费的吗?我是设置一个,其他服务费呢,还是可以设置一个服务费科目?
老师 有没有北京海淀区申报社保医保的那个网址 社保什么系统
老师您好,租期为2026年以后的小规模开具的不动产发票票面是3%还是5%
老师,12月工资1月发,2月报的个税,那汇算清缴查25年全年个税明细是不是应该查25年3月-26年2月呢
老师,请问下,一张合同上体现三个电机,三个配件,现在客户要求我们开票时把三个配件分别合到三个电机里开票,可以吗?
我们是人力资源公司,采用差额计税。有个业务:前期向客户收取的服务费已在发放工资时全额开票。现在单独为客户代发一笔奖金1万元(服务费为0),能否单独开具一张金额为1万元的差额发票(即销售额1万,扣除额1万,最终税额为0)?
那老师,无票收入怎么做分录呢?
你好,无票收入,与正常开具发票收入分录是一样的,只是附件没有发票而已 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
老师,这个没有收到款项,要是一直没有收到票的话,需要调整分录吗?还是收到款之后直接借银行存款,贷应收账款-暂估款呢?
你好,无票收入,没有收到款项,分录是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 今后开具发票了,把无票收入分录红冲,然后根据开具的发票做收入分录