您好,当时没有导入,余额是平的吗

老师你好,原来是手工记账,后来电子记账的时候,其他应付款有余额,但是在电子记账的时候未录入期初余额,这种的怎么调?
乱账整理,以前年度手工账收的押金在其他应付款,但后来电子化后没能及时全额记录,现在补记怎么记,牵扯要退押金。
之前个人向公司借款未入账,中途建的账,现在补记的话,借方其他应收款贷方写什么,写了银行存款的话,余额不平了你好,咱现在建账,咱是把期初的数据盘点出来,录入期初就行。如果是建完账的补分路,那就是借银行存款贷其他应付款,把这笔分录补上。这样的话银行余额就不平了
老师,21年是手工账,22年初变成电脑账了 结果录入期初余额的时候,发现银行存款有一个银行的期初余额录错误了应该录15元,结果录成了48000元,那相对应的会是哪个科目录错了呢?是银行与银行之间,还是银行与往来科目之间?
老师,我们有3个公司,A公司有外币账户,结汇后会转入B公司银行账户,然后转给老板付货款,有时候一个账户有限额,还会转到C公司银行账户,再转给老板,但是这几个公司账户基本上都是转出账款,很少转入账款,所以就会导致其他应收款或者其他应付款余额越来越大,如果这几个公司都收款时记其他应付款-其他,然后付款时记其他应付款-其他这样可以吗?还是有别的方法记账呢?麻烦给指导一下,谢谢!
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
当时一定有个科目是错误的
当时导入是平的
老师,可以借以前年度损益调整,贷其他应付款吗?
这个需要看看其他应付款是因为什么原因形成的