你好,你期初录入有问题,那另一个科目是不是也不对?

老师,您好,我用的是用友T3财务软件,2020年7月购买软件建账,建账时银行存款余额为1182.86元,会计没有录期初数,我就开始做凭证、记账、结账了,现在2021年了,银行账还是相差1182.86元。我的银行账2020年的余额是3122.87,2020年没有录期初1182.86,所以2020年的余额变成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初数,把1940.01修改成3122.87
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
石城公司近期准备从浙江购进一批商品,业务部门杨部长向财务部长询问资金情况。财务部长说目前还不能给你一个准确的数字,因为负责银行往来账目的马会计正在与银行对账,稍后再给你淮确的答复。马会计对账时发现,银行存款日记账月末余额为177600元,银行对账单月末余额比企业账面余额多7250元,经逐笔核对,发现有下列末达账项及错误记录:(1)企业已入账,银行尚未入账的企业存入转帐支票16000元;(2)企业购材料开出转账支票13000元,银行尚未入账;(3)企业将销售收入存入银行的转联支票1000元错记为100元;(4)银行已入账;企业未入账的银行代收贷款9000元;(5)银行已入账,企业未入账的银行存款利息350元。请问:1.根据所给资料回答企业银行存款日记联与对账单不一致的原因可能有哪些?在与银行对账时,应该按照什么顺序进行?2.“银行存款余额调节表”的重要作用是什么?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,21年是手工账,22年初变成电脑账了 结果录入期初余额的时候,发现银行存款有一个银行的期初余额录错误了应该录15元,结果录成了48000元,那相对应的会是哪个科目录错了呢?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
老师,老板的另一个公司是做仓储批发的,给我们供货。 我们再给他供货可以按我们的进价开票给他吗?
老师,预收工程款怎么开发票不产生税金!需要确认收入吗
老师说我们是商贸公司,和一个科技公司签订在快手上给我们商贸卖货,欠的合同写着佣金服务费是15%.,那我们商贸这15都可以税前扣除吗
嗯,其中一个银行期初余额是15,录成了48000,那肯定是另外一个科目也错了,但是另外一个科目我不知道是谁?应该怎么找?
你好,那你就用上一年的核对,今年的期初每个科目核对。
把所有银行账户都核对一遍?
不光是银行,所有的其他的余额都需要。
我的天啊,,这么多啊
对呀,所有的都需要核对。
意思就是,指不定哪个科目少录了48000-15=47985?不局限于银行之间
是的,是这个意思的。