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我们主营是13%的货物销售公司,现在开具了一张6%的服务费,请问这服务费也是正常交附加税吗,服务费报税有其他没特殊要注意的

2022-01-18 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 10:44

你好,对的是的,需要正常缴纳的,也是可以用进项来抵扣。

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你好,对的是的,需要正常缴纳的,也是可以用进项来抵扣。
2022-01-18
你好,学员,如果你们是赚差价的话,是按照差价6个点计提增值税
2022-02-11
你好,合理,因为你的服务里实际确实提供了电能,主要消耗也是电,如果说你们只是提供服务,那电应该仅仅是个辅材而已,不可能是主要消耗,餐饮行业属于生活服务业,电费就只占很少的部分
2022-06-18
同学你好 免税的不用交附加税
2023-01-11
你好 ;  可以的; 可以拿来抵扣的;     没有开票 ; 报无票收入 产生的税额 可以yoga进项税抵扣的  
2022-09-08
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