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请问下金蝶标准版,批量反审核怎么操作呢?

2022-01-18 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 11:32

要先找到需要进行“反审核”操作的记账凭证,然后在工具栏里找到“反审核”的相应项目,点击“反审核”这几个字,就可以完成反审核的相应操作。

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快账用户7736 追问 2022-01-18 11:32

批量反审核

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快账用户7736 追问 2022-01-18 11:33

当月的全部反审核,怎么操作

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齐红老师 解答 2022-01-18 11:37

1、单击【往来管理】→【合同查询及兑现】,设置过滤条件,单击【确定】按钮,打开【合同序时簿】窗口; 2、单击菜单【编辑】→【成批销章】,在确认信息窗口中单击【是】,完成合同的批量反审核操作。

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快账用户7736 追问 2022-01-18 11:37

不是合同呀

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快账用户7736 追问 2022-01-18 11:38

是凭证的反审核,你到底懂不懂呀?

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齐红老师 解答 2022-01-18 11:49

1、打开【账务处理】→【凭证管理】;  2、设置好过滤条件,单击【确定】,过滤出待反审核的凭证;  3、在菜单【操作】的下拉框中单击【成批审核】;  4、在【成批审核凭证】窗口,单击选中【对已审核的凭证取消审核】,单击【确定】;  5、金蝶提示:‘审核完毕,共取消审核凭证**张’,单击【确定】即可。

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要先找到需要进行“反审核”操作的记账凭证,然后在工具栏里找到“反审核”的相应项目,点击“反审核”这几个字,就可以完成反审核的相应操作。
2022-01-18
试试要先取消记账吧
2023-04-13
你好 这个是形成一个新的账套的,是不可以直接反结账的 你要选择对应的账套,打开后,使用CTRL%2BF12进行反签操作。
2023-01-02
学员你好,点击结转损益就可以的
2023-01-11
同学,你好 功能概述 手工核销包括手工匹配核销、手工特殊核销。手工匹配核销是根据系统设定的核销方案进行核销(例如往来单位一致、币别一致、承担部门一致)。手工特殊核销可以针对不同往来单位的付款单与报销单进行核销。 功能路径 【财务会计】->【费用报销】->【核销管理】->【费用报销手工核销】 操作说明 1.通过【报销过滤】和【付款过滤】,将目标需要手工核销的单据过滤出来。 2.设置将生成核销单的单据日期。(核销单的单据日期,必须大于组织最近的关账日期) 3.设置需要核销单据的核销金额。进行【核销】,系统会根据单据情况自动判断是否生成核销单。该核销单为已审核状态。 特殊说明 过滤出来的付款单“是否其他预付”标识为“是”,通过手工核销与报销单进行核销时,会自动产生核销单。
2023-11-14
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