你好,是哪几个月的房租费?

老师,11月付了房租费,12收到发票,要分摊吗?分录怎么做。
老师,2021年11月份和12月份,但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票,我要怎么做账呢?
老师,我们公司付了一年的房租,从今年11月到明年11月,做账分录摊销时怎么做。支付房租借:累计折旧,贷,银行。每月分摊时,借管理费折旧费,贷累计折旧吗?
老师,5月份支付了房租230000,6月份收到了发票,再摊销分别怎么做分录呢
房租当月银行公账已付,发票未收到,房租怎么分摊,分录怎么做,第二个月收到发票后,分录怎么做
老师 请教一下 我是工程类公司内账会计 我们这有的收入是开票的 有的是不开票的 我怎么能在账上体现出两者的区别
老师在会计学堂学习中心里面提交全点发票底下这一项时,图中勾选两处总是红框,而这两处是自动生成的,改不了的,得怎么办?
老师我们公司日常的收入和支出,怎么解决,支出没有发票,收入也没有?
建筑公司的法人收工程款了,当时法人收款的时候是备注的是往来款而不是工程款,后面建筑公司开了发票,但是现在税局不认可法人收款的行为要求纳税调整,说是三流不一致,因为业务发生的时间是15年左右,税局现在要求收票方纳税调整合理吗
老师,个税零申报后可以修改工资信息吗
在哪能下载纳税申报表
老师:资产可以作为实缴注册资金吗?需要资产证明吗。
请问现在公司员工差旅出行的火车票飞机票可以抵扣进项的税额是计算抵扣还是勾选抵扣?
员工工资10月份需缴纳150元个税,公司已代扣,需要怎么做分录,发工资时又要怎么平账
老师,库存商品暂估入库是啥意思
21.11月到22年11月
你要,先入预付账款,每月从预付账款转出当的房租金额.
11月做了其他应付款了
你好,你分录怎么做?
11月份做,借,其他应付款,贷,银行存款
现在发票收到,借,营业费用,应交税费,贷,其他应付款
要么11月去做预付账款
你好,如果这么做, 那你计提入其他应付款.
那其他应付款是平了
老师,上月其他应付款在借方,现在发票来了,其他应付款在贷方,平了
你好,你其他应付款平了,那你实际多付了几个月的,这几个月的你要转到预付账中去,不能一个月全入营业费用
那样怎么转过去
你好,你这是一个月的还是几个的租金?