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老师,5月份支付了房租230000,6月份收到了发票,再摊销分别怎么做分录呢

2023-07-10 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-10 14:34

同学你好 借管理费用 贷累计摊销

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同学你好 借管理费用 贷累计摊销
2023-07-10
你好 1月预付时 借预付账款 贷银行存款 2月摊销时 借管理费用 贷预付账款
2022-03-28
预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2024-12-02
那个借方要计入预付账款-房租,从5月开始摊销
2025-10-22
借预付账款,贷银行 这个是几月份到几月份的。
2023-09-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

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