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老师,5月份支付了房租230000,6月份收到了发票,再摊销分别怎么做分录呢

2023-07-10 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-10 14:34

同学你好 借管理费用 贷累计摊销

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同学你好 借管理费用 贷累计摊销
2023-07-10
你好 1月预付时 借预付账款 贷银行存款 2月摊销时 借管理费用 贷预付账款
2022-03-28
你好 借预付 贷银行 按月记费用 借管理费用贷预付
2021-09-27
您好, 1、收到发票时,您可以将发票放在8月摊销房租的凭证后,或者另将发票整理成备查簿,不需要额外做分录 2、每个月的摊销分录如下: 借:管理费用 5 贷:预付账款 5
2021-09-27
同学你好 支付款项入库存 借,预付账款 贷,银行存款 暂估入库存 借,原材料一暂估 贷,预付账款一暂估 5月初 借,原材料一暂估,负数 贷,预付账款一暂估,负数 按发票做 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款;
2021-11-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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