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老师,我是小规模 营业收入446000(开出去的服务类发票) 营业成本450562.6(没有发票,只有购进材料的单据合同)+300(没有发票,人工费)=450862.6 利润总额446000-450862.6=-4862.6 利润总额是负数,不用交企业所得税,对吗? 那按照你刚刚的说法,我应该如何报税那?

2022-01-18 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 13:35

你好,利润是负数,不用缴纳所得税 营业收入:446000 营业成本:450862.6 利润总额:-4862.6 下面直接会出来,应纳税额为0

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快账用户3256 追问 2022-01-18 13:44

营业成本没有发票,只有购进的单据和合同,这样可以做账吗?可以正常报税吗?

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齐红老师 解答 2022-01-18 13:45

查账征收,真是业务没有发票可以做账,报税。但都没有发票汇算清缴不能税前扣除

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快账用户3256 追问 2022-01-18 13:50

没有发票,汇算清缴不能税前扣除,纳税调增?具体怎么调增那?是啥意思那老师?

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齐红老师 解答 2022-01-18 14:00

意思就是这些没票的,预缴时可以当成本扣除,不用交税。但汇算清缴时要加回来,都要交税。所以5月底之前把成本发票要开回来。

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你好,利润是负数,不用缴纳所得税 营业收入:446000 营业成本:450862.6 利润总额:-4862.6 下面直接会出来,应纳税额为0
2022-01-18
 你好;       1. 你核定征收的话;  你们这个转营业外收入即可; 是的    
2022-08-04
您好,就是更正利润表,主营业务成本原来申报的基础上减少50000. 这样利润增加,所得税增加是自动 的。负债表的未分配利润也要改
2025-02-20
您好 请问单位编制了财务报表么
2020-07-08
进入申报模块 登录电子税务局,点击【我要办税】,找到【税费申报及缴纳】,点击进入【居民企业(查账征收)企业所得税年度申报】模块。 填写报表 基本信息表:确认或修改企业类型、资产总额、从业人数等基础信息,确保数据准确。 一般企业成本支出明细表(A102010):将成本减少50000的金额填入对应的成本项目栏次,调减成本。 一般企业收入明细表(A101010):如果有不属于免税收入的部分需要调整,在相应的收入栏次进行修改,将需要交税的收入金额正确填入,以增加应纳税所得额。 纳税调整项目明细表(A105000):在该表中找到与无进项发票成本相关的栏次,比如“扣除类调整项目”下的相关明细项,将调增利润的50000元填入“调增金额”栏;同时,对于不属于免税收入而需交税的部分,也在对应的调整项目栏次进行填写调整。 企业所得税年度纳税申报表(A100000):系统会根据上述附表的填写数据自动计算并生成主表的部分数据,核对主表中的利润总额、应纳税所得额等数据是否正确,确认应交企业所得税10000元的数据是否准确。 提交申报 确认所有数据填写无误后,点击【提交申报】,按照系统提示输入“真实”“责任”完成声明,完成申报。 缴纳税款 申报成功后,若有税款需缴纳,可点击【立即缴款】或者【预约缴款】,根据提示完成10000元税款的缴纳。
2025-02-20
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