你好,利润是负数,不用缴纳所得税 营业收入:446000 营业成本:450862.6 利润总额:-4862.6 下面直接会出来,应纳税额为0

老师,我是小规模 营业收入446000(开出去的服务类发票) 营业成本450562.6(没有发票,只有购进材料的单据合同)+300(没有发票,人工费)=450862.6 利润总额446000-450862.6=-4862.6 利润总额是负数,不用交企业所得税,对吗? 那按照你刚刚的说法,我应该如何报税那?
老师好,我是刚进公司的,这个是小公司,核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额,之前开票都没有变过45万,这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧?现在我还能去写一个分录 借:应交税费-应交增值税(小规模),贷:营业外收入 这个分录吗? 那如果修改了,这笔作为营业外收入的话是不是要加到他报生产经营所得税里面的“收入总额”里面?
xx公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%。20**年4月发生如下业务:1.5日,购进甲材料一批,增值税专用发票上载明:价款600000元,增值税税额78000元。材料尚未验收入库,款项用银行存款支付。2.8日,收到DA公司开具的转账支票一张,投入货币资金300000元,支票已送存银行。3.9日,向CR公司销售1#产品100件,售价200000元,。()4、所有者权益是企业资产扣除权益后由所有者享有的剩余权益。()5、由于所有者权益和负债都是对企业资产的要求权,因此它们的性质是一样的。()6、资产负债表是反映企业一定时期经营成果的报表。()7、利润表中“投资收益”项目是影响营业利润的因素。()8、利润表中的净利润等于利润总额减去所得税费用。()9、当与某项收入相关的成本不能可靠计量时,该项收入不能确认。()10、企业在确认商品销售收入时,要考虑将来预计可能发生的现金折扣和销售折让。()四.业务操作题(本类题共50分,其中第9,10小题各5分,其余小题每个4分)宏运公司为增值
@值班颜老师(不私加) 老师,您好!我刚上岗的碎石厂,由于是私营的小企业,夫妻经营,沒有请会计做帐,也没有财务管理规范意识,除了大数额款顶从开户很行进出外,其余的货款大部分是从两人微信进出,而且平时购买的生产配件,经手人员拿购买的收据(有的只有购买清单没有发票或者清单与发票上的公章不一致或者购买清单上没盖公章),没填写报销单,老板娘就直接从微信里把款项给支付了。 请问一下这些烂东西咋处理啊?单据上补盖公章和换票据不太现实,老板娘说都不知道谁是经手人了。如果这些支出不入帐,也就是成本、费用没入帐,而收入是开了发票的,这样所得税不是很多? 如果入帐,又跟银行存款对不上?请问该咋办啊?这些手续不齐全的票据如果入帐,被查出来后,会计要承担责任吧
某企业为增值税一般纳税人,2023年10月生产经营业务如下:5日,销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额500000元,同时收取包装、装卸费等5650元,发票一并转交该商场。6日,销售乙产品给一小规模纳税人,开具普通发票,金额为39550元。10日,企业将试制的一批应税新产品用于对外捐赠,成本价为50000元,该新产品无同类产品市场销售价格,按照国家税务总局规定成本利润率为10%。15日,因甲产品畅销,某大型商场再次大规模订购该产品,双方约定不含税价格1000000元,并采用分期收款方式方式,当月已收40%,剩余部分一个月后付清。20日,向农业生产者购进免税农产品一批(不适用进项税额核定扣除办法),采购发票300000元,本月将购进的农产品的20%用于本企业职工福利,剩余用于非农产品生产。本月购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款700000元,进项税额91000元;另外支付购货的运输费用30000元,取得运输公司开具运输业专用发票。29日,企业月末盘点时发现一批原材料短缺,原因为管理不善,9月从某增值税一般纳税人企业购入的原
请问下买了一个固定资产10万元,先付5万,后面分期付款,那这个固定资产是从什么时候开始折旧呢
老师,我司有A和B公司,报销人在B公司上班,然后买散的物料415元。报销部门写A公司,因为是A公司用。但是我发现“报价单和送货单、收据”写的是B公司,请问报销单的原始单据是对的吗?
老师,资产总额平均值怎么算
工会经费,去年,做了,计提,管理费用,工会经费,贷,应付职工薪酬,工会经费,支付:借应付职工薪酬,工会经费,贷银行存款,然后跨年后,工会经费退回来了,我怎么做分录。
老板想让我学做账,从店铺开始的账开始做起,之前只拿了证书没有做过实操,老板问我怎么申报,是先登录电子税务局吗?是一窍不通[捂脸] 麻烦解答一下
一般纳税额人 现在开票 是差额征税-差额开票 还是差额征税-全额开票呢?
退休返聘人员全年工资70083要交多少个税?怎么计算的。
一般纳税人,建筑合同签的三个点专票。可以开三个点的专票吗?
老师一般纳税人2023年购买的二手车花了1万买的,今年4月卖出1千元,需要申报增值税吗?
老师 我经营范围变更了 怎么在企业信息网看到变更信息
营业成本没有发票,只有购进的单据和合同,这样可以做账吗?可以正常报税吗?
查账征收,真是业务没有发票可以做账,报税。但都没有发票汇算清缴不能税前扣除
没有发票,汇算清缴不能税前扣除,纳税调增?具体怎么调增那?是啥意思那老师?
意思就是这些没票的,预缴时可以当成本扣除,不用交税。但汇算清缴时要加回来,都要交税。所以5月底之前把成本发票要开回来。