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老师好,我是刚进公司的,这个是小公司,核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额,之前开票都没有变过45万,这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧?现在我还能去写一个分录 借:应交税费-应交增值税(小规模),贷:营业外收入 这个分录吗? 那如果修改了,这笔作为营业外收入的话是不是要加到他报生产经营所得税里面的“收入总额”里面?

老师好,我是刚进公司的,这个是小公司,核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额,之前开票都没有变过45万,这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧?现在我还能去写一个分录 借:应交税费-应交增值税(小规模),贷:营业外收入 这个分录吗? 那如果修改了,这笔作为营业外收入的话是不是要加到他报生产经营所得税里面的“收入总额”里面?
老师好,我是刚进公司的,这个是小公司,核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额,之前开票都没有变过45万,这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧?现在我还能去写一个分录 借:应交税费-应交增值税(小规模),贷:营业外收入 这个分录吗? 那如果修改了,这笔作为营业外收入的话是不是要加到他报生产经营所得税里面的“收入总额”里面?
2022-08-04 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-04 11:23

 你好;       1. 你核定征收的话;  你们这个转营业外收入即可; 是的    

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快账用户2777 追问 2022-08-04 11:28

老师他这个收入总额都包含哪些科目的合计啊?

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:44

 你好 ;  是的。 包括个人独资的话; 正常收入总额包括   营业收入和营业外收入 

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相关问题讨论
 你好;       1. 你核定征收的话;  你们这个转营业外收入即可; 是的    
2022-08-04
你好 ; 你们是核定征收的 话; 你到时转营业外收入 ;到时 个税应该是按收入总额去报; 不看你营业外收入部分的 ; 看你营业收入 部分来报哈;
2022-05-17
您好,那你现在等于说,本身是要做营业外收入,你做到了应交税费吗
2023-08-24
是的,对的,是这么做的,这个不做营业收入,它是在利润总额里面。
2024-02-06
1. 先平 “应交所得税”:走个人往来 先处理垫付税款的业务,把 “应交税费” 结平,同时挂你个人的往来(其他应付款),分录如下: 垫付税款时: 借:应交税费 - 应交经营所得税 20000 贷:其他应付款 - 你的名字 20000 2. 往来款转营业外收入:无需额外补税 企业注销时,若无力偿还你的往来款(即无需实际支付给你),需转为营业外收入,这一步是对的: 转营业外收入时: 借:其他应付款 - 你的名字 20000 贷:营业外收入 20000
2025-10-16
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