对的是的同学,你这样既可以的。
老师,差旅费就是出差发生的费用,出差过程中请客吃饭,计入差旅费还是业务招待费呢?有规定外地的餐费计入差旅费,市内的计入福利费吗?
老师,出差产生的餐费是不是记入管理费用—差旅费?员工的记入福利费,客户的记入业务招待费?
老师,员工出差的餐费记入差旅费,招待客户的记入业务招待费,员工聚餐的记入福利费,对吗?
老师你好,我想问一下,出差产生的误餐费,有票应记入管理费用福利费?还是计入管理费用,差旅费?
员工出差用的餐费,业务招待费,快递费怎么入账,入差旅还是福利,业务招待,邮电
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
老师,购买的机票旅行社开的旅游服务—旅游服务费,这种的话怎么入账?
那就计入管理费用福利费。
是只能按照开发票的名称入吗?
嗯,也不是说,但是一般我们发生了什么业务,开票的时候,他都会开什么业务,所以呢,我会让你看一下发票。
购买的是机票,但旅行社有的开的是旅游服务费,这种的怎么处理?
那你只能按照旅游服务费来入账了。
福利费吗?还是什么?
你好,他这个发票呀,是旅游服务费基本上就限制了,你只能计入管理费用福利费里面了。
记入福利费的话,完整的分录怎么做?
管理费用,福利费贷,银行存款或者库存现金。