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老师,我想问一下,现在有一个公司因双随机,需要补缴增值税,该增值税系供应商开具发票税目错误,税局不认可导致,后续会开具正确的红蓝字发票进来,之后会形成留抵,问题是,目前缴纳给国家的增值税,该科目需要结平,该科目是入管理费用合适,还是入成本合适,开具错误的发票之前入账时一直是入在管理费用的

2026-06-12 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-12 14:25

你好,那可以计入管理费用核算的这里

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快账用户8141 追问 2026-06-12 14:26

之前问了我们公司的外审审计,他问我是说现在入在管理费用的这个金额大不大,我说今年都不大的,她说要入成本,但是我想着是之前都是入管理费用的,而且供应商也会正确开具发票来的,这个管理费用不也只是过渡一下吗,为什么不可以

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你好,那可以计入管理费用核算的这里
2026-06-12
同学,你好!红字发票不需要勾选认证,红字发票原先对应的蓝字发票,你之前有认证抵税么?如果有在申报表附表二中,做进项税额转出即可。如果之前对应的蓝字发票没有认证抵扣,那么这张红字发票就不用操作了。
2022-04-15
专票可以抵扣进项
2023-12-29
你好你们转钱应该是出境对吗?
2025-10-25
学员你好 1)税金涉及到增值税和印花税 增值税=1000/1.11*0.11=99.1万元 印花税=1000*0.0005=0.5万元
2023-05-06
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