借应付账款10万贷,以前年度损益调整10万, 借以前年度损益调整20万,贷应付账款 汇算清交按照20万抵扣所得税。

年末暂估成本入账借:主营业务成本贷库存现金 10万 第二年来发票20万 怎么冲减、怎么做分录?
暂估借原材料20万,贷应付账款暂估20万,借生产成本20万,贷原材料;借库存商品20万,贷:生产成本20万,借主营业务成本20万,贷库存商品20万,跨年收到发票是30万,现在分录怎么写?会涉及到应交税费应交企业所得税的分录?
去年暂估的成本20万,现在2023年发票来了,分录怎么写?当时暂估借:主营业务成本 贷应付账款暂估
上个月的成本发票没来,我当时写的分录是借库存商品10万,贷应付账款暂估 10万,借主营业务成本10万,贷库存商品10万,这个月发票来啦,发现是15万,现在分录怎么写?
上个月的成本发票没来,我当时写的分录是借库存商品10万,贷应付账款暂估 10万,借主营业务成本10万,贷库存商品10万,这个月发票来啦,发现是15万,现在分录怎么写?
税款产生的滞纳金,算在纳税总额里吗?
老师,上周刚申报完2025年企业所得税汇算清缴,有2万多的退税,我现在还没有申请退税,一直听说退税税务局就会查账,这样吗,可不可以不申请退税,
老师好,我想问一下我们公司有一笔费用是一千块钱但是因为他修东西导致其他地方坏了扣了480元下来,对方给我们开发票还是开的一千块钱,我们支付时候只支付了520,那我做帐也只做520吗?多开的发票可以不用管是吗?
分公司和总公司的汇款在一起有没有关系,就是两个共用同一个对公账户
个人把水果卖给公司,要求开发票,可以自己到税务代开发票吗
混凝土行业取消简易计税,1月份发生的业务加收税点重新开票。但是有个别客户在1月份已开3点发票走申请付款流程,客户要求红冲1月份的发票,但是还是按原来的开票金额开13点的票,加收点的票要求另外开一张,那这个加收税点的票我怎么开合适?不开数量.单价,只开金额这样操作是不是不可行?
劳务派遣公司报个税是需要把派遣出去的员工工资都申报了吗,社保也报吗?还是怎么报个税啊
老师 老板实发员工的工资比工资表多发十几块钱,就是迟到没扣钱, 个税和计提工资的分录都是按工资表做的, 那计提工资的分录要按实发的更正分录吧 个税下次申报报要多报这部分多发的工资吧
但是老师你发的这些都是机械设备,而不是机耕费
公司注册资本可以4千万,可以最多减资多少
我暂估分录用的是库存现金、没有用应付账款
你好,那你的现金并没有退回来不是吗?用这个往来科目代替一下。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。