没问题,可以进入到这个科目。
老师,其他应付款为负数,怎么调账
老师我们是汽车租赁公司加油费需要报印花税吗
小规模纳税人(4-6月)没有开具销项发票,但4月有一笔无票收入,我是不是报增值税的时候要在哪里手动填写161039.6
你好,我问下,我们老板有3个公司抬头,都是一般纳税人,2家有固定资产折旧,还有一家没有,我可以把这2家的固定资产帐务转过去吗?
请问有一般计税(国内业务),也有免税(出口信息技术服务),收入能分清,但人员工资是没法区分的,现在有国内差旅费报销火车票抵扣,是针对国内业务的,这种是全部抵扣还是按比例抵扣。
老师单位买的货物产生运费 对方给开运费发票了 账务处理 借:库存商品 应交增值税-进项税 贷:xxxx 月底直接结转成本时候直接转出可以吗
对方没有说,应该得测试好长时间
a公司跟我们平台有合作,a给我们打款,但让我们开形式发票给b公司,我们入账入的a这可以吗
老师好,我想请教下您一个函数公式,就是合同是按逾期3个月后,每月按千分之五计算,假如是2023.7.13日签的合同,逾期3个月,就是从当年10.12开始计算吧,至今,到后面每个月会自动更新计算,我该如何列函数呢?
老师,个税申报超30个人会有残保金把
报税和做账都是没问题的对吗?
对,这个阿姨的工资是多少钱呀?
那老师,申报工会经费是按照应发工资的2%缴纳的,那这部分要缴纳工会经费吗?
对,这个也是需要包含在内的。
税前1050,实发1000
按理说这个超过500元就需要去开发票。
那她开不了发票,这个怎么弄?
开不了发票的话,严格来说,你们这个劳务费是不能税前扣除的。
她要去开发票的话,是不是还得缴纳税款?
对,会涉及到个人所得税,还有增值税。
我做账和报税没问题对吧,然后是不是汇算清缴要把工资这部分做纳税调增,这样可以吗?
对,没错,就是这个意思。
这个是最好一年一结对吧,之前的好像没调增了,那要是开不了票的话,21年的汇算清缴工资那张表做纳税调增
汇算清缴的时候,在纳税调整明细表里面调整。
但现在不是记入了工资吗,不在工资表的那张体现吗?
这个是可以在工资量里面调体现的,但是你调整的话得是调整表里面调整。
先在工资薪酬那张表体现,然后纳税调整那张表是提取的薪酬里面的数据,是这样吧?老师,这个阿姨是我们自己找的,没找劳务公司,做法是一样的对吧?
对,自己找的就是这么做的就行