您好,是根据纳税申报表计提缴纳企业所得税

请问在账务上是如何处理企业所得税?
上年度多计提多交企业所得税,退回企业所得税时,账务要如何处理
老师,请问深圳的建筑劳务公司,在惠州提供劳务服务,并且在惠州交了增值税,个税,企业所得税,请问账务上和税务上如何处理?
老师好! 请问现在汇算清缴企业所得税需要补缴的税款,如何账务处理?
请问税务稽查补缴增值税、企业所得税如何帐务处理?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
那申报前需要先提交财务报表和利润表的,如果先计提了拿这两张表中的数据需要填写这个吗?
您好,那您可以先挂暂估费用成本
那就是我当季度的财务报表上不用填这个吗?那在下个月做账中贷:银行存款,借什么呢?
您好,不好意思,是根据您的财务报表做利润表申报
我的问题重点就是我申报的利润表中是否需要把计提的企业所得税也填上去,因为实际要交的企业所得税是我系统上先上传了财务报表(资产负债表和利润表)后再申报企业季报再带出实际需要交的企业所得税
您好,是需要填写的,利润表包含所得税费用
那如果申报前自己计提的跟实际系统带出的有区别,是否需要重新上报财务报表的
您好,这个没必要的
我存档的更正过来就可以吗?
您好,是的,您的理解非常正确
好的,谢谢
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持