你好,自然人电子税务局扣缴端——实名采集——综合所得申报——劳务报酬所得申报
老师,请问对方公司给我们开劳务发票,我们这边需要在个税中代扣代缴吗,还是对方公司操作
老师,请问公司开给个人发票,这个税需要我们这边代为缴纳的话,需要怎么操作呢
老师你好,员工个税汇算时需要公司代扣代缴,这个钱需要公司缴纳,需要怎么操作呢
老师 个人给我司提供技术服务,在税务局代开了发票,我们付款是要代扣代缴个税?如果代扣代缴的话怎么操作呢?
老师,对方给我们开发票,我本月已经抵扣了,下个月他们要是作废的话,我这边需要操作什么
老师当月的其他货币资金,次月才提现,产生的手续费是计入当月费用还是次月费用
红字冲减怎么操作,对开票人有影响吗
老师,请问电子税局去年季度财务报表数据不太对,汇算清缴年度财务报表是对的,还需要更正去年季度财务报表吗?
发票金额开了,但是客户又不要了,还没扫码,这种怎么删除
第18题,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,这一部分是销项税额吗?没有说他销售呀 他是取得广告设计服务。哪来的销项税额
老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗
个税申报表更正需要提供什么材料?,
销售费用,企业所得税可以全额抵扣吧是运输费
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师,台球俱乐部的主营业务收入按什么设置明细科目
哦不对不对,说错啦。我们公司打款给个人,需要代扣缴税,再打款给他,怎么操作
就是个人取得发票,然后报销的
不是呐,公司打劳务报酬给个人,但我们帮他把税代扣交掉,再把税后款项打给他,这样他就不用缴了
借 管理费用-劳务费 贷 银行存款
.。。。。可能老师您没明白我的意思
就是你不需要代扣代缴个税, 借 管理费用-劳务费 贷 银行存款
我们公司不代扣缴的话,那他自己就要缴税啊。现在就是我们需要帮他代扣缴税,打给他税后款项
需要帮他代扣缴税,打给他税后款项,那么就是相当于没有扣个税
这个个税是你们自己支付的
没懂。打个比方,本来想要打给他10万,但是这样他后续要交20%,2万的税,那我们现在帮忙代扣缴,也就是打给他8万就好
然后你们把2万也退给他
这2万我们给税局,让他不要有缴税这个动作
你的问题描述是这样的,我们帮他把税代扣交掉,再把税后款项打给他,这样他就不用缴了
对呀,是代扣缴税,税款还是他个人承担的呀。只是说这个缴税的动作由我们公司帮忙做。那这2万为什么要退给他??
自然人电子税务局扣缴端——实名采集——综合所得申报——劳务报酬所得申报 借 管理费用-劳务费 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税